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湘阴县发展和改革局2019年部门决算公开

来源: 湘阴县发展和改革局 发布时间: 2020-09-25 09:50 浏览次数: 1

第一部分 湘阴县发展和改革局部门基本概况

部门职责

()职能职责

(二)单位情况

机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

(二)决算单位构成

第二部分 2019部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算结构情况说明

(三)财政拨款支出决算具体情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分 湘阴县发展和改革局部门基本概况

 

一、部门职责

(一)职能职责

(1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划专项规划;提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2)研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

(3)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

(4)指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,统筹协调推进融入长株潭发展相关工作。

(5)拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策草案及措施;统筹安排县级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全县重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

(6)组织拟订综合性产业政策草案,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题,依托国家重大建设项目库,按照中央和省预算内投资年度目标要求,联合提出本地区年度农业项目投资需求及绩效目标,分别向国家发改委、农业农村部报送;负责对本辖区的农业投资计划执行情况进行监督检查;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策草案,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(7)拟订并组织实施全县以工代赈、易地扶贫搬迁、精准扶贫规划和计划;参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策草案。

(8)承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;牵头负责全县物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划、协调物流业发展重大布局。

(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策草案;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

(10)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

(11)编制和执行全县价格改革规划,起草并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;负责价格成本调查和监审。

(12)参与研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

(13)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

(14)牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,监督公共资源交易活动。

(15)组织全县项目储备库的建立健全、调度全县项目情况;负责全县重点建设项目和全县的省市重大项目计划执行情况的档案收集、整理、保存工作以及项目建设进展情况的通报和反馈,定期及时向省市发改委和县委县政府汇报;综合协调全县重大项目前期工作,组织起草并实施推进县重大项目前期工作的政策措施,组织县重大项目库建设,研究提出项目前期经费安排,参与、协调、审核上报重大项目,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

(16)承办县委、县政府交办的其他任务。

(二)单位情况

全局现有编制数99个,其中行政编制57个,全额事业编制42个。现有在职职工99人,其中:行政人员57人、事业人员42人(全额事业人员42人);离退休人员27人(全额退休人员27人)

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据编委核定,我局内设置11个职能股室,所属事业单位5个,全部纳入2019年部门决算编制范围。

内设机构包括:办公室、行政审批股、投资股、农村经济股、工业和财贸服务业股、基础产业股、外经和高新技术股、社会发展股、收费和商品价格管理股、财务股、综合规划股。

所属事业单位分别是湘阴县融入长株潭发展研究中心、湘阴县社会信用信息中心、湘阴县节能监察中心、湘阴县重点工程项目服务中心、湘阴县价格认证鉴定中心。

 

(三)决算单位构成。发展和改革局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:发展和改革局本级下属事业单位。

 

 

 

 

 

 


第二部分 2019部门决算表

 

部门收支决算总表

部门:发展和改革局                                                                                                           公开01

                                                                                                                              单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1276.696002

一、一般公共服务支出

17

1189.030802

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

35.554

二、外交支出

18

0

三、上级补助收入

3

0

三、国防支出

19

0

四、事业收入

4

0

四、公共安全支出

20

0

五、经营收入

5

0

五、教育支出

21

0

六、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

22

0

七、其他收入

7

0

七、节能环保支出

23

29.9

 

8

 

八、城乡社区支出

24

35

 

9

 

、资源勘探信息等支出

25

21.76

 

10

 

十、其他支出

26

36.5592

 

11

 

 

27

 

本年收入合计

12

0

本年支出合计

28

0

         用事业基金弥补收支差额

13

0

                结余分配

29

0

         年初结转和结余

14

0

                年末结转和结余

30

0

 

15

 

 

31

 

总计

16

1312.250002

总计

32

1312.250002

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

部门收入决算表

部门: 发展和改革局                                                                                                         公开02

                                                                                                                               单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1312.250002 

1312.250002 

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1189.030802

1189.030802

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

59.1

59.1

0

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

59.1

59.1

0

0

0

0

0

20104

发展与改革事务

1028.481802

1028.481802

0

0

0

0

0

2010401

行政运行

872.203202

872.203202

0

0

0

0

0

2010499

其他发展与改革事务支出

156.2786

156.2786

0

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

9

9

0

0

0

0

0

2011199

其他纪检监察事务支出

9

9

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

92.449

92.449

0

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

92.449

92.449

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

29.9

29.9

0

0

0

0

0

21101

 环境保护管理事务

9.9

9.9

0

0

0

0

0

2110199

 其他环境保护管理事务支出

9.9

9.9

0

 

0

0

0

21199

其他节能环保支出

20

20

0

0

0

0

0

2119901

其他节能环保支出

20

20

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

35

35

0

0

0

0

0

21202

城乡社区规划与管理

35

35

0

0

0

0

0

2120201

城乡社区规划与管理

35

35

0

0

0

0

0

 215

 资源勘探信息等支出工业和信息产业支持

21.76

21.76

0

0

0

0

0

21505

工业和信息产业监管

21.76

21.76

0

0

0

0

0

2150599

   其他工业和信息产业监管支出

21.76

21.76

0

0

0

0

0

 229

其他支出

36.5592

36.5592

0

0

0

0

0

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

35.554

35.554

0

0

0

0

0

2290401

其他政府性基金安排的支出

35.554

35.554

0

0

0

0

0

22999

其他支出

1.0052

1.0052

0

0

0

0

0

2299901

其他支出

1.0052

1.0052

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:  发展和改革局                                                                                                                公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1312.250002

1312.250002 

0 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

1189.030802

1189.030802

0 

0 

0 

0 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

59.1

59.1

0 

0 

0 

0 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

59.1

59.1

0 

0 

0 

0 

20104

发展与改革事务

1028.481802

1028.481802

0 

0 

0 

0 

2010401

行政运行

872.203202

872.203202

0 

0 

0 

0 

2010499

其他发展与改革事务支出

156.2786

156.2786

0 

0 

0 

0 

20111

纪检监察事务

9

9

0

0 

0 

0 

2011199

其他纪检监察事务支出

9

9

0

0 

0 

0 

20199

其他一般公共服务支出

92.449

92.449

0

0 

0 

0 

2019999

其他一般公共服务支出

92.449

92.449

0

0 

0 

0 

211

节能环保支出

29.9

29.9

0

0 

0 

0 

21101

 环境保护管理事务

9.9

9.9

0

0 

0 

0 

2110199

 其他环境保护管理事务支出

9.9

9.9

0

0 

0 

0 

21199

其他节能环保支出

20

20

0

0 

0 

0 

2119901

其他节能环保支出

20

20

0

0 

0 

0 

212

城乡社区支出

35

35

0

0 

0 

0 

21202

城乡社区规划与管理

35

35

0

0 

0 

0 

2120201

城乡社区规划与管理

35

35

0

0 

0 

0 

 215

 资源勘探信息等支出工业和信息产业支持

21.76

21.76

0

0 

0 

0 

21505

工业和信息产业监管

21.76

21.76

0

0 

0 

0 

2150599

   其他工业和信息产业监管支出

21.76

21.76

0

0

0

0

 229

其他支出

36.5592

36.5592

0

0

0

0

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

35.554

35.554

0

0

0

0

2290401

其他政府性基金安排的支出

35.554

35.554

0

0

0

0

22999

其他支出

1.0052

1.0052

 

 

 

 

2299901

其他支出

1.0052

1.0052

0

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:发展和改革局 单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1276.696002

一、一般公共服务支出

18

1189.030802

1189.030802

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

35.5540

二、外交支出

19

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

20

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

21

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

22

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

23

0

0

0

 

7

 

七、节能环保支出

24

29.9

29.9

0

 

8

 

八、城乡社区支出

25

35

35

0

 

9

 

、资源勘探信息等支出

26

21.76

21.76

0

 

10

 

十、其他支出

27

36.5592

1.0052

35.554

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

1312.250002

本年支出合计

29

1312.250002

1276.696002

35.554

年初财政拨款结转和结余

13

0

年末财政拨款结转和结余

30

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

14

0

 

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

15

0

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

总计

17

1312.250002

总计

34

1312.250002

1276.696002

35.554

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:发展和改革局                                                                                                            公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1312.250002

1312.250002

0

201

一般公共服务支出

1189.030802

1189.030802

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

59.1

59.1

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

59.1

59.1

0

20104

发展与改革事务

1028.481802

1028.481802

0

2010401

行政运行

872.203202

872.203202

0

2010499

其他发展与改革事务支出

156.2786

156.2786

0

20111

纪检监察事务

9

9

0

2011199

其他纪检监察事务支出

9

9

0

20199

其他一般公共服务支出

92.449

92.449

0

2019999

其他一般公共服务支出

92.449

92.449

0

211

节能环保支出

29.9

29.9

0

21101

 环境保护管理事务

9.9

9.9

0

2110199

 其他环境保护管理事务支出

9.9

9.9

0

21199

其他节能环保支出

20

20

0

2119901

其他节能环保支出

20

20

0

212

城乡社区支出

35

35

0

21202

城乡社区规划与管理

35

35

0

2120201

城乡社区规划与管理

35

35

0

 215

 资源勘探信息等支出工业和信息产业支持

21.76

21.76

0

21505

工业和信息产业监管

21.76

21.76

0

2150599

   其他工业和信息产业监管支出

21.76

21.76

0

 229

其他支出

36.5592

36.5592

0

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

35.554

35.554

0

2290401

其他政府性基金安排的支出

35.554

35.554

0

22999

其他支出

1.0052

1.0052

0

2299901

其他支出

1.0052

1.0052

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 发展和改革局                                                                                                                       公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

886.713272

302

商品和服务支出

261.52853

307

债务利息及费用支出

0 

30101

  基本工资

346.3147

30201

  办公费

10.15914

30701

  国内债务付息

 0

30102

  津贴补贴

228.2549

30202

  印刷费

13.1668

30702

  国外债务付息

 0

30103

  奖金

16.4

30203

  咨询费

40.777

310

资本性支出

 0

30106

  伙食补助费

20.6398

30204

  手续费

4.0381

31001

  房屋建筑物购建

 0

30107

  绩效工资

49.6

30205

  水费

0

31002

  办公设备购置

 0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

111.860892

30206

  电费

0

31003

  专用设备购置

 0

30109

  职业年金缴费

10.16247

30207

  邮电费

4.1934

31005

  基础设施建设

 0

30110

  职工基本医疗保险缴费

60.844815

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮

 0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

7.6726

31007

  信息网络及软件购置更新

 0

30112

  其他社会保障缴费

8.894095

30211

  差旅费

17.414471

31008

  物资储备

 0

30113

  住房公积金

33.2416

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

 0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

23.861

31010

  安置补助

 0

30199

  其他工资福利支出

0.5

30214

  租赁费

6.6493

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

127.4490

30215

  会议费

1.5

31012

  拆迁补偿

 0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

2.6689

31013

  公务用车购置

 0

30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

7.4

31019

  其他交通工具购置

 0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

 0

30304

  抚恤金

92.4490

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

12.35

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

2.52

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

39.507251

39906

  赠与

0

30308

  助学金

6.335

30228

  工会经费

45.162968

39907

  国家赔偿费用支出

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

3.7691

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

39999

  其他支出

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

16.315

30239

  其他交通费用

15.3041

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15.7644

 

 

 

人员经费合计

1014.162272

公用经费合计

261.52853

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:发展和改革局                                                                                                                 公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7.4

 0

 0

 0

 0

 7.4

7.4

0 

 0

 0

0 

 7.4

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:发展和改革局                                                                                                            公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

35.554

35.554

35.554

0

0

 229

其他支出

0

35.554

35.554

35.554

0

0

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0

35.554

35.554

35.554

0

0

2290401

其他政府性基金安排的支出

0

35.554

35.554

35.554

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1312.250002万元。与2018年相比,增加230.297302 万元,增加21.29%,主要是因为19年度机构改革合并原因,原县两型社会建设管理办公室的总体收入支出纳入县发改局一并核算

二、收入决算情况说明

本年收入合计1312.250002万元,其中:财政拨款收入1276.696002万元,占97.29 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0万元,占0 %;经营收入0万元,占 0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %政府性基金预算财政拨款收入35.554万元,2.71%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1312.250002万元,其中:基本支出1312.250002万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出 0  万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计1312.250002万元,与2018年相比,增加230.297302万元,增加21.29 %,主要是因为19年度机构改革合并原因,原县两型社会建设管理办公室的总体收入支出纳入县发改局一并核算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1312.250002万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加230.297302万元,增加 21.29 %,主要是因为19年度机构改革合并原因,原县两型社会建设管理办公室的总体收入支出纳入县发改局一并核算

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1276.696002万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1189.030802万元,占93.13%节能环保支出29.9万元,2.34%城乡社区支出35万元,2.74%;资源勘探信息支出21.76万元,1.70%;其他支出1.0052万元,0.09%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为917.5万元,支出决算数为1276.696002万元,完成年初预算的139.15%,其中:

1、一般公共服务 基本支出 人员经费支出 

年初预算为 646 万元,支出决算为1015.167472万元,完成年初预算的157.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因为19年度机构改革合并原因,原县两型社会建设管理办公室的总体收入支出纳入县发改局一并核算,增加了人员经费。

2、一般公共服务(类)基本支出(款)公用经费(项)。

年初预算为271.5万元,支出决算为261.52853万元,完成年初预算的96.33 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,减少办公经费及压缩了财政资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 1276.696002  万元,其中:人员经费1015.167472万元,占基本支出的79.52 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费261.52853万元,占基本支出的 20.48 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为7.4 万元,支出决算为7.4 万元,完成预算的100 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算7.4万元,支出决算为7.4万元,完成预算的100%,决算数持平年初预算数的主要原因是应政策的需求,而实际情况也是逐步规范和控制的结果,与上年相比增加3.164756万元,增长42.77%,增长的主要原因是:因为19年度机构改革合并原因,原县两型社会建设管理办公室的总体收入支出纳入县发改局一并核算,增加了“三公”经费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,公务车改革完成后,本单位无公务车辆

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.4万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算 0万元,占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元,占0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计 0 人次,开支内容包括:2019年本部门没有因公出国活动支出0万元

2、公务接待费支出决算为7.4万元,全年共接待来访团组68 个、来宾690人次,均为国内公务接待主要是项目工作对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0 万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 0 万元,主要是车改完成后,本单位无公务车辆,截2019 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入35.554万元;年初结转和结余0万元;支出35.554万元,其中基本支出35.554 万元,项目支出 0 万元;年末结转和结余 0 万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本部门整体支出绩效目标1312.250002万元,全部实行整体支出绩效目标管理。财政资金严格按预算和财务制度执行,通过进一步细化财务管理制度,控制不合理支出,优先保障机构正常运转经费,固定性的工资、福利能及时按月足额发放。本部门2019年无重点项目绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出261.52853万元,比年初预算数增加179.80853万元,增长 220.03 %。主要原因是:因为19年度机构改革合并原因,原县两型社会建设管理办公室的总体收入支出纳入县发改局一并核算

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.5万元,用于召开局机关党组及机关工作规划会议,人数300人,内容为干职工分工分线及制定相关的工作规划等会议;开支培训费2.6689万元,用于开展党建业务培训,人数200人,内容为学习党史及每月党史知识竞赛

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出 8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额 20 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的100 %

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆 0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆,其他用车主要是公务车改革后,本单位无公务车辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2019年度决算表2019年决算.xls