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湘阴县文体广新局2015年部门决算

来源: 文体广电新闻出版局 发布时间: 2016-09-14 00:00 浏览次数: 1

湘阴县文体广新局2015年部门决算说明

 

一、部门职能职责

文体广新局履行全县文化、体育、新闻出版、版权的管理职能,主要负责全县文化体育事业规划,文艺创作和演出,文化市场监管和文化体育设施建设,培训文化体育人才,推动群众文化体育事业发展。

二、2015年收入支出决算总体情况

2015年收入总计9646690元,本年支出合计9646690元,年末结转和结余0元。具体情况如下:

2015年收入决算9646690元,收入全部来源于公共财政拨款。

2015年支出决算9646690元。

三、2015年财政拨款支出决算情况

2015年公共预算财政拨款支出决算9646690元,主要支出包括:

①一般公共服务63995元。

②文化体育与传媒9582695元。主要用于开展文群众化体育活动、文化市场管理、体育竞赛与训练等。

 四、2015年“三公经费”决算情况

2015年“三公”经费支出共计7.79万元,其中公务用车运行维护费2.79万元,公务接待费5万元。

 

支出决算明细表(点击下载

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位:湘阴县文体广新局

       

单位:万元

收入

支出

项目

   

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

   

964.67

一、一般公共服务支出

6.4

  其中:政府性基金预算财政拨款

   

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

     

三、国防支出

 

三、事业收入

     

四、公共安全支出

 

四、经营收入

     

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

     

六、科学技术支出

 

六、其他收入

     

七、文化体育与传媒支出

958.27

       

八、社会保障和就业支出

 
       

九、医疗卫生与计划生育支出

 
       

十、节能环保支出

 
       

十一、城乡社区支出

 
       

十二、农林水支出

 
       

十三、交通运输支出

 
       

十四、资源勘探信息等支出

 
       

十五、商业服务业等支出

 
       

十六、金融支出

 
       

十七、援助其他地区支出

 
       

十八、国土海洋气象等支出

 
       

十九、住房保障支出

 
       

二十、粮油物资储备支出

 
       

二十一、其他支出

 

          

   

964.67

          

964.67

用事业基金弥补收支差额

     

结余分配

 

年初结转和结余

     

年末结转和结余

 

收入总计

   

964.67

支出总计

964.67

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

单位:湘阴县文体广新局

   

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

964.67

一、一般公共服务支出

6.4

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

958.27

   

八、社会保障和就业支出

 
   

九、医疗卫生与计划生育支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

 

          

964.67

          

964.67

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

964.67

支出总计

964.67

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:湘阴县文体广新局 

   

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

964.67

964.67

 

201

一般公共服务支出

6.40

6.40

 

20199

其他一般公共服务支出

6.40

6.40

 

2019999

其他一般公共服务支出

6.40

6.40

 

207

文化体育与传媒支出

958.27

958.27

 

20701

文化

532.75

532.75

 

2070101

行政运行

181.46

181.46

 

2070109

群众文化

28.85

28.85

 

2070112

文化市场管理

16.00

16.00

 

2070199

其他文化支出

306.44

306.44

 

20703

体育

74.10

74.10

 

2070301

行政运行

24.00

24.00

 

2070305

体育竞赛

20.30

20.30

 

2070306

体育训练

25.20

25.20

 

2070308

群众体育

1.00

1.00

 

2070399

其他体育支出

3.60

3.60

 

20799

其他文化体育与传媒支出

351.42

351.42

 

 

2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表

 

单位:湘阴县文体广新局

       

单位:万元

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

7.79

0

1

0

2.79

5

45/545

三公经费较之2014年有显著减少,主要原因为单位厉行节约。