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湘阴县工业和信息化局2017年部门预算

来源: 工业和信息化局 发布时间: 2017-04-14 00:00 浏览次数: 1

一、部门职能职责

根据湘阴发(2011)6号和湘阴委(2011)7号文件精神,湘阴县工业和信息化局主要职责包括:

1、负责监测和分析工业经济运行态势,协调全县工业经济日常运行;负责全县规模以上工业企业、中小企业统计、技术改造和新产品完成情况统计及工业经济预测;编制并组织实施近期工业运行目标和政策。

2、拟定全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全县工业经济,组织培育新兴产业工作;指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全县国民经济和社会信息化。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家和省、市产业政策;拟定优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施,并监督检查执行情况;研究和规划全县工业产业投资布局;依法组织实施相关行业的准入管理;负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作;指导县直工业企业安全生产,协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。

5、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);抓好重大工业项目的督查与协调;推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施相关科技重大专项,推进产学研结合和科研成果产业化。

6、研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的办法措施,协调解决重大问题;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业加强管理;推进中小企业服务体系建设;指导中小企业法律顾问工作;推进全民创业。

7、负责工业节能工作,参与拟订能源节约和资源综合利用规划;会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;参与协调工业环境保护。

8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;负责全县船舶制造行业管理工作。

9、组织拟订信息化发展战略,专项规划及相关政策,协调解决重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全县信息化建设。

10、制订全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门,重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、根据国家和省、市统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务市场。

12、负责推动软件业及信息服务业发展;组织制订软件业和信息服务业发展战略,专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。

13、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。

14、负责对改制企业职工向社区移交工作及遗留问题的协调处理;协调处理所管企业发展中的有关问题。

15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

根据编委核定,我局内设机构8个,二级机构3个,全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室分别为办公室、中小企业股、政工人事股、经济运行股、科技进步股、财务股、法制安全股、墙改办。

三、部门收支概况  

预算总收入350.14万元。其中:经费拨款315.64万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款34.5万元。

预算总支出350.14万元。其中:基本支出315.64万元(工资福利支出266.81万元,一般商品和服务支出34万元,对个人和家庭补助支出14.83万元)主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出0万元, 纳入部门预算的非税支出34.5万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费预算9万元。其中,公务接待费9万元,因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元,比上年预算减少9万元,降低50%。因实施公务用车制度改革,公务用车数量减少,运行费随之降低,预算比上年减少9万元,降低100%。其他交通费用主要用于公车改革后因公务需要的临时租车;因公出国(境)费用于参加政府组织的境外有关事务、会议及培训;

2.2017年机关运行经费预算34万元。是保障部门正常运转、完成日常工作任务的支出经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。

附件:部门预算公开下载