一、基本情况
部门概况:湘阴县工业和信息化局市县政府工作局之一,有办公室、人事股、财务管理股、经济运行股、技术进步股、政策法规股等6个职能股(室)。下辖墙改办、医药服务中心和工业职业技术学校等二级机构,其主要职责为:负责监测和分析工业经济运行态势;拟定全县新型工业化的发展战略;推进全县信息化建设;拟定优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施;负责工业和信息化领域的产业安全和应急管理工作;指导县直工业企业安全生产;对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查;促进全县非公有制经济和中小企业发展。
人员情况:现有编制数29个,其中行政编制11个,全额事业编制15个,自收自支3个。现有在职职工29人,其中行政人员11人、事业人员18人(全额事业人员15人、自收自支3人);离退休人员55人(全额退休人员52人)。
二、预算安排情况
预算总收入269.82万元,其中:经费拨款248.22万元、纳入预算管理的非税收入21.6万元。
预算总支出269.82万元,其中:基本支出248.22万元(工资福利支出222.12万元,一般商品和服务支出26.10万元);项目支出0万元。
三、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为8.3万元,比2018年决算数减少3.28万元,减少39.5%,比2018年预算数减少0.7万元,减少7%。减少原因主要为发扬厉行节约的精神,严格控制了“三公”经费的开支。
2、机关运行经费预算情况。2019年度机关运行经费预算26.1万元,比2018年减少2.7万元,原因是要紧缩开支,厉行节约。
3、年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出44.8万元,其中政府采购货物支出37.8万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出7万元。
五、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2019年1月18日