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湘阴县工业和信息化局2021年部门预算公开

来源: 湘阴县工业信息化局 发布时间: 2021-01-15 16:14 浏览次数: 1

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第一部分 湘阴县工业和信息化局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分:

湘阴县工业和信息化局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)贯彻落实国家和省、市、县有关经济和信息化的方针政策和法律法规;拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施草案,并监督检查执行情况。

(2)拟订工业、信息化发展规划、计划及产业政策草案,并组织实施;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议,协调推动产业链发展;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。

(3)负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领城的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领城的经济运行态势并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和间题并提出政策建议。

(4)拟订全县新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全县国民经济和社会信息化。

(5)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进工业和信息化领域的产学研结合和科研成果产业化,编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

(6)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。

(7)参与拟订工业能源节约和资源综合利用规划;起草并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责电力行政管理工作。

(8)负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;促进企业内部物流社会化。

(9)统筹推进经济和社会领域信息化工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全县信息化建设;协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。

(10)拟订全县信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。

(11)指导、协调全县工业、信息化领域的对外交流与合作;指导全县工业和信息化领域人才开发和培训工作。

(12)负责管理全县食盐专营工作;负责贯彻落实国家、省、市有关盐业管理的方针政策和法律法规,促进依法治盐;制定全县盐业发展规划;监测分析盐行业经济运行态势,协调、处置全县食盐供应紧急突发事件。

(13)负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理;负责直展企业社会治安综合治理工作,做好企业信访稳定工作;负责拟订县中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。

(二)机构设置

县工信局机关行政编制16名。设局长1名,副局长3名,总工程师1名。

县工信局下设3家所属事业单位:

1、湘阴县新型墙体材料推广服务中心:为正股级公益一类事业单位,核定全额事业编制5名,设主任1名

2.湘阴县中小企业服务中心:为正股级公益一类事业单位,核定全额事业编制6名,设主任1名,副主任1名。

3.湘阴县产业链发展服务中心:为正股级公益一类事业单位,核定全额事业编制6名,设主任1名,副主任1名。

上述3家所属事业单位的具体职能职责由县委编办按规定程序另行行文明确。

二、部门预算单位构成

我局下属的三个二级机构事业单位均未独立预算,因此,其预算编制都包括在局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入仅包括经费拨款;支出也仅包括局机关基本运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数411.19万元,其中,经费拨款411.19万元。收入较去年增加122.28万元,主要是上年度纳入县财政大预算的航运公司改制人员经费148万元本年度纳入在局本级预算中作项目列支,实际减少收入25.72万元

(二)支出预算:2021年年初预算数411.19万元,其中:基本支出341.19万元(工资福利支出298.48万元,一般商品和服务支出42.71万元);项目支出70万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入411.19万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为341.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出298.48万元,(1)、行政运行(工业和信息产业监管)(类)2150501(款)(项)年初预算208.83万元,(2)、财政对职工基本医疗保险基金的补助(类)2101201款)(项)年初预算15.18万元,(3)、财政对工伤保险基金补助(类)2082702(款)(项)年初预算1.28万元,(4)、财政对失业保险基金的补助(类)2082701(款)(项)年初预算0.32万元,(5)、机关事业单位职业年金缴费支出(类)2080506(款)(项)年初预算16.19万元,(6)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)2080505(款)(项)年初预算32.39万元,(7)、住房公积金(类)2210201(款)(项)年初预算24.29万元,商品服务支出42.71万元。其中办公费6万元,水费0.5万元,电费6万元,邮电费0.8万元,物业管理费6万元,差旅费9万元,维(护)费3万元,会议费1万元,公务接待费2万元,工会经费2.57万元,福利费3.21万元,职工教育培训费1.93万元,其他商品和服务支出0.7万元,(1)、行政运行(工业和信息产业监管)(类)2150501(款)(项)年初预算42.71万元。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为70万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中全县产业链及新能源汽车产业链专项经费50万元,新能源汽车发展中心专项经费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局机关运行经费当年一般公共预算拨款341.19万元,比2020年预算减少了3.72万元,其主要原因是2021年预算时公用经费标准降低。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.15万元,主要是厉行节约,进一步压缩了公务接待费。

(三)政府采购情况

2021年我局机关政府采购预算总额22.5万元,其中,政府采购货物预算17.5万元,政府采购服务预算5万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,本系统车改完成后共有车辆0辆;单位办公用房价值0元(危房,已提足折旧)。

(五)绩效目标情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标411.19万元,其中:基本支出341.19万元,项目支出70万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

2021年本部门项目支出绩效目标70万元,主要绩效目标是:到2024年,力争钢结构装配式建筑、新能源汽车产业链产值均超过500亿元,渔制品产业链产值超过50亿元,力争通过8-10年,在县内打造1个千亿产业集群、1个500亿产业集群。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格(见附件)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

 工信局2021年部门预算及三公经费预算公开表.xls