政府信息公开

2022年湘阴县行政审批服务局部门预算

来源: 湘阴县行政审批服务局 发布时间: 2021-11-16 08:59 浏览次数: 1

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、项目支出表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分:

一、部门基本概况

湘阴县行政审批服务局是县政府工作部门,为正科级单位,将县政府承担的政务公开,县委编办承担的行政审批制度改革职能,县发展和改革局的优化经济发展环境职能,县政府办承担的电子政务管理和”12345”县长热线办的职责等整合,组建县行政审批服务局。县行政审批服务局内设办公室、行政审批制度改革股、财务管理股、政务公开和业务指导股。

(一)职能职责

县行政审批服务局贯彻落实党中央关于政务管理服务工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于政务管理服务工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政务管理服务工作的集中统一领导。

主要职责是:

1、贯彻执行国家和省市有关政务公开、政务服务工作的方针、政策、法规、文件,编制全县政务公开、政务服务工作的发展规划和年度计划,拟订全县政务公开和政务服务方面的规范性文件并组织实施;推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。

2、指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

3、研究拟订全县电子政务工作发展战略、总体规划。统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作;组织、协调全县电子政务网络安全防范体系建设;统筹规划、监督考核全县政府系统网站建设;负责全县信息化技术在政务公开和政务服务上的业务应用,推进网上行政审批、办证、收费和电子监察工作;统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。

4、牵头负责全县“放管服”改革工作。推进保护投资权益、促进市场公平竞争、维护市场政策秩序的政务、法制、商务、信用等环境建设;负责优化经济发展环境工作,促进行政效率和服务质量提升;协调、推进全县行政效能工作;负责承担规模企业和重点建设项目行政审批服务事项全程帮代办服务。

5、牵头负责全县大数据平台开发、建设和大数据平台维护管理及使用工作。

6、负责行政审批服务人员的规范化管理及县本级政务服务大厅、乡镇便民服务中心、村(社区)便民服务点的标准化建设指导和监督。

7、负责“12345”公众服务热线知识库更新、热线平台维护、业务人员培训,热线工单受理并进行分类、交办、督办、回访和归档立卷;组织开展热线工单办理情况调研;负责“12345”公众服务热线工作、信息报送、考核问责和分析总结。

8、负责全县建设工程项目“一票制”收费工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编委核定,湘阴县行政审批服务局是县政府工作部门,为正科级单位,将县政府承担的政务公开,县委编办承担的行政审批制度改革职能,县发展和改革局的优化经济发展环境职能,县政府办承担的电子政务管理和”12345”县长热线办的职责等整合,组建县行政审批服务局。我局内设股室4个,所属事业单位3个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、行政审批制度改革股、财务管理股、政务公开和业务指导股。

人员情况:编办核定我局机关行政编制7名。

所属事业单位3家分别是:

1、湘阴县政务服务中心:核定全额事业编制10名。

2、湘阴县“12345”政府公众热线服务中心:核定全额事业编制3名。

3、湘阴县大数据服务中心:核定全额事业编制7名。

二、部门预算单位构成

我局下设3家所属二级预算单位:湘阴县政务服务中心、湘阴县“12345”政府公众热线服务中心、湘阴县大数据服务中心都没有独立核算,与局本级一起纳入2022年部门预算编制范围作为一个预算单位。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级和3个二级预算单位的汇总预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款。支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数1179.61万元,其中,经费拨款1179.61万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1179.61万元,其中,一般公共服务支出1105.25万元,社会保障和就业支出41.63万元,卫生健康支出12.59万元,住房保障支出20.14万元。支出较去年增加33.32万元,主要是机关基本支出304.01万元,项目支出增加29.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1179.61万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为304.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为875.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:1、行政审批制度改革35万元;2、窗口服务经费78万元;3、大楼运行经费240万元;4、大厅窗口人员绩效考核251.6万元;5、食堂运行103万元;6、劳务派遣人员补助132万元;7、企业开办公章免费刻制36万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年局机关运行经费一般公共预算拨款1179.61万元,比2021年预算增加了33.32万元,其主要是项目支出增加。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费2万元,其他交通费用2万元,2022年“三公”经费预算较2021年减少2.9万元,主要是厉行节约,节约开支。

(三)政府采购情况

2022年我局机关政府采购预算总额734万元,其中,政府采购货物预算149万元,政府采购服务预算475万元,政府采购工程类110万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,本系统车改完成后共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执法用车0辆,其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(五)绩效目标情况说明

2022年本部门整体支出绩效目标1179.61万元,其中:基本支出304.01万元,项目支出875.6万元。全部实行整体支出绩效目标管理,详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

2022年本部门项目支出绩效目标875.6万元,主要绩效目标是:1、对涉及群众生活息息相关的19项高频事项的办事流程、所需材料、办理时限等制作成微信短视频在微信和抖音平台进行发布,向企业群众进行推送。2、根据国务院的有关规定对建设工程收费项目进行了清理,项目由2015年的22项削减至3项。3、新设置部门专网对接区,将自然资源局专网与不动产、房产、财政非税缴费平台对接打通。实现住建(原房产)、规划、国土、不动产、财政非税支付等数据的互联互通。4、制定和落实“好差评”制度、政务服务承诺制度、一次性告知制度、政务服务事项办结回访制度。通过颗粒化梳理,精确配置了“无差别”系统平台的受理事项。5、企业开办“101”改革,实现了“企业开办”各环节“一件事”标准整合,做到了“领照即开业”。不动产“160”改革,实现了直通县财政、住建系统,通过省厅已联通了民政,税务,公安等。工程建设“170”改革,整合工程建设项目审批部门和市政公用单位分散的实体服务窗口,实现“统一受理、集中审批、限时办结、统一出件”。6、确保大厅工作正常运转、工作人员就餐有保障,能更高效地便民、为民服务。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

2022年部门预算及三公经费预算公开表-湘阴县行政审批服务局.xls

1 财政支出项目预算绩效目标申报表(窗口专项经费).xls

2 财政支出项目预算绩效目标申报表(行政审批制度改革经费).xls

3 财政支出项目预算绩效目标申报表(食堂 运行经费).xls

4 财政支出项目预算绩效目标申报表(大厅窗口人员绩效考核).xls

5财政支出项目预算绩效目标申报表(大楼运行经费).xls

6财政支出项目预算绩效目标申报表(劳务派遣人员补助).xls

7财政支出项目预算绩效目标申报表(企业开办公章免费刻制).xls

2022年部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表.xls