一、基本情况
部门概况:湘阴县移民局是一个服务于水库移民的全额事业单位。移民局机关内设办公室、财计股、工程股、后扶股、人口稽核股、规划计划股等股室。
主要职能:
1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规,研究制订本县移民工作的规章和办法。
2、负责编制本县移民生产开发的中、长期规定,组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。
3、负责编制本县移民基础设施建设中、长期发展规划,抓好工程项目的实施,严格质量监督,及时办好项目竣工验收的相关手续。
4、负责编制本县移民工程规划,认真组织开展移民工程,对移民进行就业技能培训、实用技术培训和法制培训,并搞好移民乡镇骨干的移民政策法律、法规培训以及移民机构工作人员的政策、业务培训。
5、负责本县各项移民资金的会计核算,严格按要求直接管好全县的移民资金,负责乡镇移民机构的财务监督,及时向移民主管部门和财政部门报送财务统计报表。
6、配合县委、县政府及相关部门处理移民乡镇突发性事件,并对移民诱发性自然灾害进行调查研究,向县委、县政府及有关单位提出处理意见。
7、负责本县移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。
8、完成县委县政府交给的其他各项工作任务。
人员情况:整个湘阴县移民局现有编制人员数48个,全额事业编制46个,差额事业编制2个,现有在职职工48人,其中:事业人员48人(全额事业人员46人,差额事业人员2人);离退休人员7人(全额退休人员 7 人)。
二、预算安排情况
预算总收入472.02万元, 比2017年减少12.64万元;其中:经费拨款379.02万元。
预算总支出472.02万元, 比2017年减少12.64万元;其中:基本支出379.02万元(工资福利支出441.78万元,一般商品和服务支出30.24万元);项目支出93万元。
三、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出93万元,
具体情况如下:移民工作经费93万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为2.52万元,比2017年决算数持平。
2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算30.24万元,比2017年减少6.16万元,原因厉行节约。
3、年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出3万元,其中政府采购货物支出3万元。
五、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。