归档时间:2021-01-18
县交通运输局2018年度部门预算
来源:湘阴县财政局   2018-06-04 11:12
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一、基本情况

部门概况:湘阴县交通运输局是一个承担交通运输体系的规划协调工作的人民政府工作部门。交通局机关内设办公室、财务室、计划基建股、战备办公室、绩效办、政策法规股、人事股、安全监督股等8个股室。下辖县道路运输管理所、县农村公路路政执法大队、县农村公路管理所、县港口航务管理所、县城市公共交通管理所、县交通建设质量和安全监督管理所等6个二级机构全部纳入2018年预算编制范围。主要职能:编制并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准;负责交通运输执法检查和监督;承担道路、水路运输市场、建设市场监管责任等事项。

人员情况:整个交通系统现有编制数336个,其中行政编制23个,全额事业编制294个,差额事业编制19个。现有在职职工 336人,其中:行政人员 23 人、事业人员 313 人(全额事业人员294人、差额事业人员19人);离退休人员 73人(全额退休人员73人)。

二、预算安排情况

预算总收入4731.83万元,比2017年增加101.99万元;其中:经费拨款4627.83万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款104万元。

预算总支出4731.83万元,比2017年增加101.99万元;其中:基本支出2718.83万元(工资福利支出2507.15万元,一般商品和服务支出211.68万元);项目支出1909万元、纳入公共预算管理的非税支出拨款104万元。

三、项目支出安排情况

全年共计安排项目支出1909万元,具体情况如下:

1、交通安全保障经费190万元;2、城市公交所城市公交政府补贴资金70万元;3、城市公交所行政执法经费14万元;4、农村公路管理所公路维护费800万元;5、农村公路管理所农村公路管养经费300万元;6、农村公路执法大队行政执法经费65万元;7、农村公路执法大队制服采购费用18万元;8、农村公路执法大队芙蓉北路及S308线专项整治费用54万元;9、交通质监所专项经费10万元;10、运管所专项经费73万元;11、港航所专项工作经费270万元;12、港航所取消收费后增加工作经费45万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为57.72万元,比2017年决算数减少55.18万元,减少49 %,比2017年预算数减少0.18万元,减少0.3%。减少原因主要为交通费用减少。

2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算153.96万元,比2017年减少28.94万元,原因为公用经费减少。

3、年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出18万元,其中政府采购货物支出18万元。

五、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年预算公开表_(507)交通局.xls