一、基本情况
1、部门概况:湘阴县残疾人联合会是一个履行“代表、服务、管理”三种职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结教育残疾人,为残疾人服务,履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业的社会团体。残联内设办公室、就业服务所、财计股、信访维权办、康复股、宣教股、两补办等9个股室。主要职责:开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活,承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工,指导和管理各类残疾人社团组织,开展残疾人事业的横向交流与合作等。
2、人员情况:整个残联系统现有编制数48个,其中行政编制6人,全额事业编制41人,差额事业编制1人。现有在职职工 48 人,其中行政人员6人、事业人员42人(全额事业人员41人、差额事业人员1 人);离退休人员9人(全额编制退休9人)。
二、预算安排情况
预算总收入416.23万元, 比2017年减少485.2万元;其中:经费拨款416.23万元。
预算总支出416.23万元, 比2017年减少485.2万元;其中:基本支出355.83万元(工资福利支出325.09万元,一般商品和服务支出30.74万元);项目支出60.4万元。
三、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出60.4万元,具体情况如下
1、残疾人器具补助专项经费7万元。2、贫困残疾人家庭无障碍改造项目6万元。3、社区残疾人康复工作经费15万元。4、残疾人托养项目经费12万元。5、残疾人家庭及残疾人教育资助6万元。6、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费10万元。7、残疾人创业扶持资金4.4万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为5.5万元,比2017年决算数减少2.17万元,减少28 %,比2017年预算数减少4.5 万元,减少45%。减少原因主要为:公车改革实施,减少公务用车1台和严格控制本单位“三公”经费支出。
2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算30.74万元,比2017年减少4.76万元,原因主要为:2018年本单位实有在职人数减少2人和降低了机关运行成本。
3、年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出124万元,其中政府采购货物支出70万元,政府采购工程支出30万元,政府采购服务支出24万元。
五、专业名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。