归档时间:2021-01-18
湘阴县财政局本级2018年部门预算
来源:湘阴县财政局   2018-06-07 16:03
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一、基本情况

部门概况:本单位内设办公室、国库集中支付局、乡镇财政管理局、非税管理局、财政监督检查局、农业综合开发办公室、人事教育股、经济建设股、基建预决算评审办公室、政府采购办公室、会计股、农业股、社会保障股、行政政法股、教科文股、预算股、企业股、行政股、农村综合改革办公室、重点工程建设财务管理办公室、信息股、绩效管理股、村账乡代理管理服务中心、党建办、工会共25个股室。

单位职能:湘阴县财政局主要负责全县拟订和执行本县财政、税收的中长期发展规划和改革方案;参与拟订各项县域经济政策;提出运用财政政策实施本县财政调控和综合平衡社会财力的建议。编制本县年度财政预算草案,编报财政总决算,审核批复部门(单位)年度预决算;负责完成县委县政府交办的其他事项。

人员情况:整个财政系统现有编制数136个,其中行政编制19个(含工勤编1人),全额事业编制114个,差额编制3个。离退休人员45人。

二、预算安排情况

预算总收入1552.68万元,比2017年增加了99.99万元。其中:经费拨款1543.08万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款9.60万元。

预算总支出1552.68万元,比2017年增加了99.99万元。其中:基本支出1092.58万元(工资福利支出1006.90万元,一般商品和服务支出85.68万元),项目支出450.5万元,纳入部门预算的非税支出9.60万元。

三、项目支出安排情况

全年共计安排项目支出450.5万元,具体情况如下:

1、绩效评价、财政评审购买服务经费46.5万元;2、财政信息化系统建设及维护31万元;3、账表印刷及票据购置经费28万元;4、乡镇财政管理、村账乡代管经费330万元;5、产粮大县奖励资金绩效评价经费15万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我

部门2018年度“三公”经费支出合计33万元,比2017年决算数减少了12.8万元,减少27.9%,比2017年预算数减少了14万元,减少29.8%,减少的原因主要为经费使用严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算85.68万元,比2017年减少了1.82万元,原因是严格落实中央八项规定,厉行节约,强化预算执行,机关运行成本有所降低。

财政局2018年预算公开表.xls