一、基本情况
1、部门概况:湘阴县纪委监委内设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、二、三、四、五、六纪检监察室、案件审理室等12个科室和一个下属二级事业单位廉政教育中心。
主要职能:负责维护党的章程和其他党内法规;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举。调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为。
人员情况:县纪委监委现有编制数78人,其中行政编制72人,全额事业编制6人。离退休人员8人,其中离休人员0人,全额退休人员8人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年度县纪委监委预算的单位包括:
(1)县纪委监委机关本级
(2)中共湘阴县委巡察工作领导小组办公室
三、预算安排情况
预算总收入1442.15万元, 比2017年增加836.46万元;其中:经费拨款1282.15万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款160万元。
预算总支出1442.15万元, 比2017年增加836.46万元;其中:基本支出839.15万元(工资福利支出591.95万元,一般商品和服务支出247.2万元);项目支出443万元,纳入部门预算的非税支出160万元。
四、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出443万元,具体情况如下:
1、乡镇纪检监察组织专项工作经费、乡镇纪检监察干部办案补贴53万元;2、纪检工作经费115万元;3、一体化建设专项经费175万元;4、巡察专项经费100万元。
五、其他事项情况说明
(一)“三公经费”预算情况
2018年度“三公经费”预算合计为33.5万元,比2017年决算数减少1.82万元,同比减少5.15%;比2017年预算数减少1.5万元,同比减少4.28%。因落实公务用车制度,通过公车平台调用车辆,运行费逐步减少。
(二)机关运行经费预算情况
2018年度机关运行经费预算247.2万元,比2017年度预算增加142.2万元。因监察体制改革,2018年新增13个派驻纪检组,新增人员编制数39人。新成立的县委巡察办公室, 2018年9人预算也纳入纪委。2018年纪委预算编制人数比2017年增加一倍多,为保障好各部门的正常运转,同步增加机关运行的经费预算。
(三)政府采购支出情况
2018年度政府采购预算720万元,其中政府采购货物预算320万元,政府采购工程预算340万元,政府采购服务预算60万元。
(四)国有资产占用情况
截至2018年初,我单位资产总额为5512620.58元,其中固定资产2718861元。
(五)重点项目预算的绩效目标
2018年度我单位共有4个专项资金项目,分别是乡镇纪检监察组织专项工作经费、乡镇纪检监察干部办案补贴53万元;纪检工作经费115万元;一体化建设专项经费175万元;巡察专项经费100万元。我单位将严格规范财政资金管理,强化支出责任,保证专项资金的使用效益。
(六)政府性基金预算说明
我单位没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算支出。
六、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。