2019年湘阴县妇联部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
10、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
2.指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动,城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,调查、发现、总结、推介妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。
4.维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据,提出建议;动员妇女参与国家与社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,贯彻实施有关妇女儿童法律法规、政策和国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》,协助县政府制定的《湘阴县妇女发展规划》、《湘阴县儿童发展规划》,并积极组织贯彻实施。
5.加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。
6.承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
湘阴县妇联无内设机构。
二、部门预算单位构成
湘阴县妇联只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算66.24万元,其中,一般公共预算拨款66.24万元政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加28.54万元,主要是增加了人员2名。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算66.24万元,其中,一般公共服务35.24万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,项目支出31万元。支出较去年增加28.54万元,主要是增加了人员2名。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算66.24万元,其中,一般公共服务35.24万元,占53.2 %;公共安全0万元,占0 %;教育0万元,占0 %;科学技术0万元,占0 %;项目支出31万元,占46.8 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数35.24万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算31万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:特困妇女救助支出7万元,主要用于对全县困难妇女进行救助;妇女事业发展专项支出19万元,主要用于带领全县妇女发展等方面;婚姻家庭纠纷调解委员会支出5万元,主要用于对有婚姻家庭问题前来求助的妇女进行调解。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级的机关运行经费7.2万元,比上年预算增加3.6万元,上升100%,主要是增加人员2名。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.74万元,其中,公务接待费1.74万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平,主要是厉行节约。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算2.54万元,拟召开三八节庆祝会议,人数120人,内容为庆祝三八节暨三八红旗手集体表彰;拟召开两癌筛查动员会,人数62,内容为启动两癌免费筛查,布置相关工作。培训费预算5万元,拟开展月嫂培训,人数600人次,内容为培训待业妇女成为合格月嫂;拟开展乡镇、村妇联执委培训,人数320人,内容为妇联执委履职培训。
(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为66.24万元,其中,基本支出35.24万元,项目支出31万元,具体绩效目标见详表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2019年部门预算表