归档时间:2021-01-18
湘阴县市场建设管理中心2019年部门预算公开
来源:湘阴县市场建设管理中心   2019-01-18 16:19
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第一部分  单位概况

部门职责

机构设置

第二部分 部门预算表

一、   收支预算总表

二、   收入预算总表

三、   支出预算明细表

四、   工资福利支出预算明细表

五、   一般商品服务支出

六、   “三公”经费预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、预算安排情况

二、项目支出安排情况

三、其他重要事项的说明

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费

二“三公”经费

三、基本支出

四、项目支出

第一部分 单位概况

一、部门职责:

湘阴县城市建设投资管理中心创建于2000年,属于行政支持类事业单位,隶属县人民政府。主要工作职责为管理城市建设投资、招商引资,以及被授权城区土地经营、县域经济发展融资工作(含新农村建设融资),承担城市建设和开发、城市公共资源的经营与管理等工作。

二、部门决算单位构成

根据编委核定,我所内设机构6个,全部纳入2018年部门决算编制范围。

内设股室分别综合管理部、财务管理部、规划建设部、审计法务部、资本运营部、土地经营部。

三:人员情况:整个单位现有编制数39个,其中全额事业编制28个,差额事业编制11个。现有在职职工39人,其中事业人员39人(全额事业人员28人,差额事业人员11人)。

第二部分  部门预算表

见附表

第三部分  部门预算情况说明

一、预算安排情况

预算总收入283.47万元, 比2018年减少34.7万元;其中:经费拨款283.47万元。

预算总支出283.47万元, 比2018年减少34.7万元;其中:基本支出283.47万元(工资福利支出258.9万元,一般商品和服务支出24.57万元)。

二、项目支出安排情况

全年预算无项目支出。

三、其他重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为0.5万元,比2018年决算数(增加)减少0.5万元,减少2.5 %,比2018年预算数减少6.4万元,减少92%。减少原因主要为公务接待费用减少。

2、机关运行经费预算情况。2019年度机关运行经费预算24.57万元,比2018年减少2.52万元,原因人员减少及调整。

3、年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。

4、国有资产占有情况。无国有资产占有。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。无重大工程项目.

第四部分、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019年预算公开表_(601)市管中心.xls

2019年1月18日