一、基本情况
部门概况:湘阴县两型社会建设管理办公室是深入落实科学发展观,建设资源节约型、环境友好型社会,完善“两型社会”体制建设及相关规划体系,加强市场运作推进项目建设,培养主导企业形成示范效应的人民政府工作部门。内设两型股、小康股、融长股和办公室四个股室,全部纳入2018年预算编制范围。主要职能:建立“两型社会”建设管理目标考核体系,分解年度工作任务到乡镇和县直各相关单位,并抓好督促检查;负责全县“工作对标长沙(北部片区)”工作,指导和督促各部门单位开展“对标对接、融长发展”,积极引导和激励全县上下进一步解放思想、开拓创新、提升效能、争创一流,努力形成互促共创、创先争优的局面;研究提出加快推进全县全面建成小康社会的总体思路、工作重点、政策措施等建议,制定年度工作计划方案。
人员情况:整个办公室现有编制数6个,其中行政编制2个,全额事业编制4个。现有在职职工6人,其中:行政人员2人、事业人员4人(全额事业人员4人);离退休人员 0 人。
二、预算安排情况
预算总收入86.35万元, 比2018年减少13.82万元;其中:经费拨款86.35万元。
预算总支出86.35万元, 比2018年减少13.82万元;其中:基本支出42.35万元(工资福利支出38.57万元,一般商品和服务支出3.78万元);项目支出44万元。
三、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出44万元,具体为全面建成小康社会和两型建设创建费支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为3.78万元,比2018年决算数减少1.72万元,减少2 %,比2018年预算数减少0.63万元,减少1%。减少原因主要是招待费用减少。
2、机关运行经费预算情况。2019年度机关运行经费预算38.57万元,比2018年减少8.19万元,原因主要是单位人员减少了1人,财政严控三公经费。
3、年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出38万元,其中政府采购货物支出38万元。
五、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。