湘阴县广播电视台2020年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县广播电视台2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、项目支出(按资金性质)
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分:
湘阴县广播电视台2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规,把握好舆论导向,检查监督广播电视的宣传工作;制定全县广播电视事业发展规划并组织实施;管理全县广播电视事业建设,负责广播电视频道的规划;制定全县广播电视覆盖有关技术规划并组织实施;依法对全县广播电视设施及覆盖网络进行保护,确保广播电视节目的安全播出。
(二)机构设置
根据编委核定,我台内设科室10个,所属事业单位3个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成内设科室分别是机关党委、工会、总编室、办公室、财计股、人事股、机关事务股、事业发展股、科技安全播出股、市场监管股等10个股室。。
所属事业单位分别是县电视传媒中心、湘阴县数字网络电视台、湘阴县广播电台3个二级机构。
我台有下属二级机构湘阴县电视传媒中心、湘阴县数字网络电视台、湘阴县广播电台3个,均未独立核算,而是纳入台本级一起核算,因此,纳入2020年部门预算编制范围的仅包括台本级一个一级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我台本级预算。我台2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,支出包括机关及下属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数2605.45万元,其中,经费拨款2025.45万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款580万元。收入较去年增加563.04万元,主要是非税收入拨款增加445万元,经费拨款增加118.04万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数2605.45万元,其中,教育支出580万元,文化旅游体育与传媒支出1638.02万元,社会保障和就业支出180.06万元,卫生健康支出79.76万元,住房保障支出127.61万元。支出较去年增加563.04万元,主要是项目支出增加366万元,工资增加98.27万元,一般商品服务支出增加98.77万元,。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2605.45万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为2265.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为340万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,融媒体建设项目200万元,主要用于建成一个立体多样、融合发展的现代传播体系,融媒体运营项目110万元,主要用于“新湖南”运营及《湘阴周刊》办刊经费,“村村响”项目30万元,主要用于广播“村村响”系统的维修维护。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款224.51万元,比2019年预算增加了98.77万元,增加78.55%,其主要原因是2020年预算时考虑了工会经费等支出。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为22.5万元,其中,公务接待费13万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元,其他交通费用1.5万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元,主要是厉行节约,进一步压缩了三公经费。
(三)政府采购情况
2020年我台政府采购预算总额915.6万元,其中,政府采购货物预算355.3万元,政府采购服务预算300.3万元,政府采购工程预算260万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日,本台车改完成后共有车辆2辆,其中广播“村村响”工程用车一台,电视直播转播车一台,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
(五)绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标2605.45万元,其中:基本支出2265.45万元,项目支出340万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2605.45万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本台项目支出绩效目标340万元,主要绩效目标是:建成一个立体多样、融合发展的现代传播体系。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格(见附件)
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、项目支出(按资金性质)
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表