归档时间:2021-01-18
湘阴县妇联2020年部门预算公开说明
来源:湘阴县妇联   2020-01-18 20:26
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 2020年湘阴县妇联部门预算

 

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 


第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2.指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动,城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,调查、发现、总结、推介妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

4.维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据,提出建议;动员妇女参与国家与社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,贯彻实施有关妇女儿童法律法规、政策和国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》,协助县政府制定的《湘阴县妇女发展规划》、《湘阴县儿童发展规划》,并积极组织贯彻实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

湘阴县妇联无内设机构。

二、部门预算单位构成

湘阴县妇联只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算77.51万元,其中,一般公共预算拨款77.51万元。收入较去年增加11.27万元,主要是增加了人员1名。

(二)支出预算:2020年本部门支出预算77.51万元,其中,基本支出49.51万元(工资福利支出39.48万元,一般商品和服务支出10.03万元);项目支出28万元。支出较去年增加11.27万元,主要是增加了人员1名。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算77.51万元,其中,基本支出49.51万元,占63.88 %;项目支出28万元,占36.12 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数49.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算28万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:特困妇女救助支出7万元,主要用于对全县困难妇女进行救助;妇女事业发展专项支出16万元,主要用于带领全县妇女发展等方面;婚姻家庭纠纷调解委员会支出5万元,主要用于对有婚姻家庭问题前来求助的妇女进行调解

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关运行经费10.03万元,比上年预算增加11.24万元,上升14%,主要是增加人员2名。

(二)三公经费预算:2020年本部门机关三公经费预算数为0.84万元,其中,公务接待费0.84万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少0.9万元,主要是厉行节约,进一步压减了三公经费。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算1.35万元,拟召开三八节庆祝会议,人数120人,内容为庆祝三八节。培训费预算0.26万元,拟开展乡镇、村妇联主席培训,人数50人,内容为妇联执委履职培训。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额   5万元。其中,货物类采购预算4万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算1万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为77.51万元,其中,基本支出49.51万元,项目支出28万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

 

妇联2020年预算电子表公开.xls