归档时间:2021-01-18
湘阴县投资促进事务局2016年部门预算公开
来源:湘阴县政府   2016-04-25 00:00
浏览量:1 | | | |

湘阴县财政局 关于下达2016年财政预算的通知

 

湘阴县投资促进事务局

我县2016年财政预算具体方案已经县十六届人大常委会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,现将2016年财政预算下达给你们,请严格预算执行,加强收支管理,从严控制“三公经费”等一般性支出,提高资金使用绩效,并切实做好预算信息公开工作。

 

附件:12016年预算编报说明

2、预算收支总表

3、预算经费拨款表

4、预算经费拨款明细表

5、非税收入委托征收指导计划表

 

  湘阴县财政局    

   2016413

 

 

湘阴县投资促进事务局2016年预算编报说明

 

一、部门职能职责

1、组织实施全县招商引资规划和政策措施以及招商引资年度目标任务,负责全县招商引资的组织、协调、监督、统计工作,促进地方经济快速发展。

2、组织实施各类投资促进活动,为外来投资企业提供咨询和信息服务。

3、承担外来投资重大项目调度、跟踪和服务工作,具体组织实施全县重大招商项目履约工作。

4、组织实施承接产业转移和区域经济合作发展的规划和政策措施。

5、负责全县利用外资和三资企业的统计及其信息报告和发布,提供信息咨询服务;负责外经、外贸、对外合作信息化工作。

6、承担承接产业转移项目及其资金的调度、跟踪和服务的具体事务性工作。

7、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

本单位现有人数6人,其中:在职6人,退休0人,离休0 人,公务用车实有数1 辆。

三、预算安排情况

预算总收入132.9万元,其中:经费拨款132.9万元……..

预算总支出132.9万元,其中:基本支出37.9万元(工资福利支出  25.4万元,一般商品和服务支出 11.2万元,对个人和家庭补助支出  1.3万元);项目支出95万元。

四、主要项目支出安排

安排预算内专项经费95万元,主要情况安排如下:

投资促进工作经费95万元。

 

 

 

预 算 收 支 总 表

单位名称:湘阴县投资促进事务局

     

单位:万元

         

         

项目

本年预算

项目(按功能分类)

本年预算

项目(按经济分类)

本年预算

一、一般公共预算拨款(补助)

132.9

一、一般公共服务支出

132.9

一、基本支出

37.9

  经费拨款

132.9

二、外交支出

 

    工资福利支出

25.4

 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、国防支出

 

    一般商品和服务支出

11.2

二、政府性基金拨款

 

四、公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

1.3

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、教育支出

 

二、项目支出

95

四、事业单位经营服务收入

 

六、科学技术支出

 

    专项商品和服务支出

95

五、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    对企事业单位的补贴

 

六、上年结转

 

八、社会保障和就业支出

 

    债务还本支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

    其他支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

三、事业单位经营服务支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

四、结转下年

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

收入总计

132.9

支出总计

132.9

 

 

 

预 算 经 费 拨 款 表

                     

单位:万元

单位名称

功能科目编码

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

债务还本付息支出

基本建设支出

其他资本性支出

湘阴县投资促进事务局

2011301

132.9

37.9

25.4

11.2

1.3

95

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预 算 经 费 拨 款 明 细 表

                     

单位:万元

功能科目

2016年预算数

人员经费

公用经费

专项经费

小计

工资预算

在职津补贴

五险一金(不含生育保险)

养老保险

医疗保险

失业保险

工伤保险

住房公积金

2011301

132.9

33.2

13.3

12.1

5.1

0.9

0.2

0.3

1.3

4.7

95