一、部门职能职责
1. 道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策。
2.负责道路交通管理各项基础设施建设。
3.加强道路巡逻,及时发现和查处各类交通违法行为。
4.纠正交通违法,加强宣传,预防道路安全事故的发生。
5.加强交通事故的现场勘察和处理,加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
6.做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。
7.搞好交通特殊勤务和警卫。
8.维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行使安全与畅通。
9.制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我大队内设机构17个,全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别为一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、122事故调处中队、治限治超中队、车管所、处罚股、办公室、财务股、法制股、农管中队、客管办、路面股、监控中心
三、部门收支概况
预算总收入2339.45万元。其中:经费拨款1321.95万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款1017.5万元。
预算总支出2339.45万元。其中:基本支出1254.13万元(工资福利支出1030.91万元,一般商品和服务支出190万元,对个人和家庭补助支出33.22万元)主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出67.82万元( 1、城北学校专管战残人员就业援助工资17.82万元;2、2016年度春运交通安保工作经费50万元),纳入部门预算的非税支出1017.5万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费预算92万元。其中,公务接待费7万元,因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费85元,其他交通费用0万元,比上年预算减少72万元,降低43.90%。因实施公务用车制度改革,公务用车数量减少,运行费随之降低,预算比上年减少33万元,降低28%。其他交通费用主要用于公车改革后因公务需要的临时租车;因公出国(境)费用于参加政府组织的境外有关事务、会议及培训;
2.2017年机关运行经费预算98万元。是保障部门正常运转、完成日常工作任务的支出经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。
附件:部门预算公开下载