湘阴县文化馆2017年部门预算
一、部门职能职责
繁荣群众文化事业,组织群众文化活动文化宣传,文艺活动组织,文化交流,相关文化产业研究。
二、部门预算单位构成
我局无内设机构
三、部门收支概况
预算总收入145.79万元。其中:经费拨款139.79万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款6.00万元。
预算总支出145.79万元。其中:基本支出134.79万元(工资福利支出115.08万元,一般商品和服务支出13.30万元,对个人和家庭补助支出6.41万元)主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出5.00万元, 纳入部门预算的非税支出6.00万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费预算1万元。其中,公务接待费1.00万元,因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元。因实施公务用车制度改革,公务用车数量减少,其他交通费用主要用于公车改革后因公务需要的临时租车;因公出国(境)费用于参加政府组织的境外有关事务、会议及培训;
2.2017年机关运行经费预算13.30万元。是保障部门正常运转、完成日常工作任务的支出经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。
附件:部门预算公开下载