第一部分 基本情况
一、主要职责
1、协助制定全县经济战略性调整规划,推进工业化进程,编制工业园整体规划及经济社会发展计划;
2、负责通过融资、引资、规划园区的基础设施建设,建立功能配套的工业园区;
3、负责工业园区土地开发管理,兴办工业园区科、教、文、卫、体等社会服务事业的公共设施;
4、负责招商引资一批轻污染、低能耗、高科技含量、高就业、高利税的项目入园兴业,做好招商引资的服务工作;
5、对园区投产项目进行监督和协调管理,协调有关部门在工业园区设立的机构和派出的工作人员的工作;
6、完成县委、县政府交办的其他工作。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、部门决算收支总表说明
2017年收入支出总额6031.60万元,本年收入6031.60万元,本年支出6031.60万元,年末结转和结余0万元。
二、一般公共财政预算拨款收入支出决算表说明
2017年公共预算收入5336.88万元,其中:基本支出424.64万元,占7.96%;项目支出4912.24万元,占92.04%。
三、政府性基金收入支出情况说明
2017年无政府性基金收入。
四、其他收入支出情况说明
2017年其他收入694.72万元,其中:基本支出694.72万元,占100%;项目支出0万元。
五、部门收支增减变化情况说明
2017年收入总决算6031.60万元,较上年相比减少5827.47万元,主要原因是项目费减少;2017年支出总决算6031.60万元,较上年相比减少5827.47万元,主要原因是项目支出减少。
六、“三公”经费支出及增减变化情况说明
2017年“三公”经费支出13.27万元,其中:因公出国支出为0万元,因公务用车购置费0万元,公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆,公务用车运行修护费0万元;公务接待费13.27万元,国内公务接待批次98次,国内公务接待人数1380人。“三公”经费支出与上年相比减少14.91万元,降低53 %。主要是由于实施车辆改革我单位公务用车取消,公务用车运行维护费减少。
七、机关运行经费情况说明
2017年机关运行经费74.38万元,其中:主要用于各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、国有资产占有使用情况说明
2017年年末资产总额167.50万元,其中,流动资产0.18万元,固定资产167.32万元,与上年相比增加27.74万元,主要原因是新增人员新增办公设备。
九、政府采购情况说明
2017年政府采购实际发生额为27.58万元,其中货物类采购金额27.58万元,工程类采购金额0万元,服务类采购金额0万元,没有支持中小企业等政府采购政策情况。
十、预算绩效情况说明
2017年绩效目标:
1、坚持以项目建设为核心,园区活力进一步彰显。
2、坚持以基础设施建设为先导,承载能力进一步增强。
3、坚持以破融资难题为动力,要素瓶颈进一步突破。
4、坚持以招大引强为主线,项目质量进一步提升。
5、坚持以平安创建为抓手,稳定局面进一步巩固。
6、坚持以环保安全生产综合治理为重点,底线工作进一步坚守。
7、坚持以务实作风为保障,党风廉政建设和干部队伍建设进一步加强 。
2017年已经实现重点项目绩效成果:
1、招商引资方面,全年12个项目投产,其中投资过5亿元的项目3个,签约产业项目24个,合同引资75亿元。
2、洋沙湖大道提质改造,水电管网建设,第三污水处理厂进场开展工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。
十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。