目录
第一部分 湘阴县教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县湘阴县教育局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县教育局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 湘阴县教育局概况
一、部门职责
一、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策,统筹规划和协调管理全县各级各类教育事业,负责拟订全县教育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案,并组织实施。指导教育教学研究和改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布,指导全县教育系统精神文明建设工作。
二、推进基础教育均衡发展,促进教育公平。以城乡教育优质均衡发展为重点,以标准化学校建设为突破口,以校园文化建设为抓手,促进公共教育资源进一步向农村倾斜;深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育工作,保障素质教育的全面实施和教育质量的提高;负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;组织协调有关基础教育的教育教学研究工作,以全面实施素质教育。
三、大力发展职业技术教育,认真落实《国家职业教育改革实施方案》,完善学历教育与培训并重的现代职业教育体系,以职业需求为导向,以实践能力培养为重点,大力加强应用型人才的培养,为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才。
四、加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,研究提出完善民办教育政策措施的建议,规范民办学校办学行为。
五、负责制订学前教育发展规划、扶持政策草案,会同有关部门组织实施;指导全县实施普及学前三年教育;规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设;规范民办幼儿园办园行为;指导学前教育机构进行教育教学改革。
六、按照国家和省、市关于教育投入的方针、政策,管理和监督全县教育经费的投入和使用,参与起草县级筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策规定;指导编制并负责汇总上报全县各级各类学校发展情况和教育经费年度预决算;按有关规定归口管理县外机构和组织对我县的教育援助和贷款;监管教育系统国有资产,指导和组织实施全县教育系统的内部审计工作;负责各級各类学校的经济责任审计;负责全县扶贫助学资金的管理和组织捐资助学工作,负责高校学生生源地助学贷款管理;负责指导和管理学校后勤改革和后勤管理工作。
七、依据《教师法》规定,在职责范围内主管全县教师工作。会同相关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资奖惩、人事管理方面的规章制度并组织实施;负责全县教师资格认定、职称评聘、招聘录用、培养培训、教育人才奖励、教师职业道德教育;负责全县教育系统单位、学校教师、干部职工调配交流、考核退休、人事档案管理;负责教育系统行政干部的选拔、任用、培训、考核、奖惩及教育奖励基金会等工作;按权限做好学校领导干部的考核工作,提出配备调整意见。
八、负责组织实施各类高等学历教育招生考试和高、初中学业水平考试以及教育所负责的其他社会考试工作;指导和管理全县中小学生学籍,编制高中阶段教育招生计划;负责全县大中专学校毕业生就业创业指导和服务工作;综合管理和指导各层次的非学历培训和学前教育、继续教府等工作;指导协调各乡镇和各部门等有关教育工作;按有关规定承办本县各级各类学校的设置、调整、更名的审核、报批工作。
九、组织、指导全县教育督导工作。负责全县义务教育普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和职业教育的监督、检查、评估、指导。
十、负责全县各级各类学校电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理推进工作。
十一、负责全县教育系统的勤工俭学管理工作,组织和指导校办企业推广新技术、开发新项目。
十二、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人ロ与计划生育工作;指导本系统党建宣传、统战和群团工作;加强中小学生心理健康教育,加强家校合作,会同有关部门指导全县家庭教育和社区教育;组织、指导协调全县教育系统综合治理和安全稳定工作;负责全县教育系统的纪检、监察工作。
十三、统筹管理全县的语言文字工作,指导推广普通话和规范汉字工作。
十四、统筹管理全县社会力量办学,负责社会力量办学的审批、注册工作;归口管理教育系统对外交流与合作。
十五、承担县委教育工作领导小组秘书组的日常工作。
十六、完成县委、县政府交办的其他任务。
十七、与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。
二、机构设置
根据编委核定,我局内设股室共有13个,干职工编制人数82人,其中行政人员23人,事业编制人员59人,全部纳入2019年部门决算编制范围。
第二部分 2019年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:湘阴县教育局 万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6244.17 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、教育局机关上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
6211.237 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
七、资源勘探信息等支出 |
20 |
33.18 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
6244.17 |
总计 |
26 |
6244.17 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 湘阴县教育局 万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
湘阴县教育局上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
6244.417 |
6244.417 |
|
|
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
4159.82 |
4159.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1836.3466 |
1836.3466 |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
165.7104 |
165.7104 |
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
4 |
4 |
||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
33.18 |
33.18 |
||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:湘阴县教育局 万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对机关补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
6244.417 |
6244.417 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
4159.82 |
4159.82 |
|
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1836.3466 |
1836.3466 |
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
165.7104 |
165.7104 |
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
4 |
4 |
|||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
33.18 |
33.18 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 湘阴县教育局 万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6244.417 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
6211.237 |
6211.237 |
|
|
|
6 |
|
六、资源勘探信息等支出 |
20 |
33.18 |
33.18 |
|
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
21 |
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
6244.417 |
本年支出合计 |
23 |
6244. 417 |
6244.417 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
|
总计 |
28 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:湘阴县教育局 万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
6244.417 |
991.517 |
5252.9 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
4159.82 |
720.72 |
3439.1 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1836.3466 |
22.5466 |
1813.8 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
30 |
30 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
165.7104 |
165.7104 |
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
4 |
4 |
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
33.18 |
33.18 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:湘阴县教育局 万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
720.72 |
302 |
商品和服务支出 |
51.88 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
346.23 |
30201 |
办公费 |
28.68 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
5 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
32.89 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
3.2 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
195.37 |
30206 |
电费 |
4.8 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
218.917 |
|
|
30108 |
机关事业基本养老保险缴费 |
108.32 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
1 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
2 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.8 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业湘阴县教育局的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业湘阴县教育局补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业湘阴县教育局的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
37.91 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.6 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.8 |
|
|
218.917 |
|
|
人员经费合计 |
720.72 |
公用经费合计 |
270.797 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:湘阴县教育局 万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
其它交通费用 |
小计 |
公务用车 购置费 |
其它交通费用 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.4 |
|
|
|
1.6 |
0.8 |
2.4 |
1.6 |
0.8 |
|||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:湘阴县教育局 万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
无 |
|
无 |
|
|
无 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湘阴县教育局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 6244.417 万元。与2018年相比,增加 4811.019 万元,增长 335.6 %,主要是因为2019年增加项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 6244.417 万元,其中:财政拨款收入 6244.417 万元,占 100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 6244.417 万元,其中:基本支出 991.517 万元,占 15.88 %;项目支出 5252.9 万元,占 84.12 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 6244.417 万元,与2018年相比,增加 4811.019 万元,增长 335.6 %,主要是因为2019年增加项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 6244.417 万元,占本年支出合计的 100 %,与2018年相比,财政拨款支出增加 4811.019 万元,增长 335.6 %,主要是因为2019年增加项目支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 6244.417 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占0%;教育(类)支出 6211.23 万元,占 99.4686%;资源勘探信息等支出33.18万元,占0.5314%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 6169.5 万元,支出决算数为 6244.417 万元,完成年初预算的 101.2 %,其中:
1、一般公共服务(类)。
年初预算为 768.6 万元,支出决算为 991.517 万元,完成年初预算的 129 %,决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加。
2、一般公共服务(项)。
年初预算为5292.9 万元,支出决算为 5292.9万元,完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 991.517 万元,其中:人员经费 720.72 万元,占基本支出的 72.69 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费 270.797 万元,占基本支出的27.31 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等;
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元,支出决算为2.4万元,完成预算的 100 %,其中:
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,与上年相比减少(增加) 0 万元,减少(增长) 0 %。
公务接待费支出预算 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元,完成预算的 100 %,与上年相比减少 2.4 万元,减少 75 %。
其它交通费支出预算为1.6 万元,支出决算为 1.6 万元,完成预算的 100 %与上年相比减少(增加)1.6 万元,减少(增长) 100 %,。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0.8 万元,占 33.3 %,因公出国(境)费支出决算0 万元,占 0 %,其他交通费支出决算1.6 万元,占 66.7 %。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 0.8 万元,全年共接待来访团组11 个、来宾 68 人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费0 万元截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
1、 2019年本部门整体支出绩效目标62444170元,其中:人员经费支出720.72万元;公用经费支出270.797万元;项目支出5252.9万元。我们在抓好日常财务管理工作时,搞好机关基础设施建设,给干职工提供舒适的工作和生活环境,同时机关办公经费与往年有所下降但确保了职工工资、绩效、社会保障费及其他应享有福利待遇的落实,全部实行整体支出绩效目标管理。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 991.517 万元比年初预算数增加 222.917 万元,增长 29 %。主要原因是:增加了信息网络及软件更新218.917万元。
(二)一般性支出情况
2019年本部门无一般性支出情况。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。