2019年湘阴县统计局部门决算
目 录
第一部分 湘阴县统计局概况
(一)部门职责
(二)机构设置
第二部分 湘阴县统计局2019年度部门决算表
(一)部门收支决算总表
(二)部门收入决算表
(三)部门支出决算表
(四)财政拨款收支决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度湘阴县统计局部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算收入支出决算情况
(九)预算绩效情况说明
(十)其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湘阴县统计局部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律法规,推行统计制度和统计方法的改革,完成统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
(二)制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施国民经济核算制度和全县经济调查,汇编提供国民经济核算资料。
(三)会同有关部门拟定重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、商业、房地产业、服务业和能源、投资、消费、价格、收入、科技、民调、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房产等全县性基本统计数据。
(五)组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(七)依法审批或者备案各部门统计调查项目,指导全县专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
(八)指导全县统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全县统计教育、统计宣传工作。
(九)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规划,指导全县统计信息化系统建设。
(十)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湘阴县统计局内设机构包括:办公室、核算股、业务股,共计三个。
(二)决算单位构成。湘阴县统计局2019年部门决算汇总公开单位构成只有湘阴县统计局单位本级,所属二级机构没有单独财务核算,与局本级一起纳入2019年部门决算编制范围作为一个决算单位。
第二部分2019年部门决算表
部门收支决算总表
部门:湘阴县统计局 公开01表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
650.86 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
592.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
七、其他收入 |
7 |
71.01 |
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
|
8 |
|
二十二、其他支出 |
21 |
129.01 |
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
721.87 |
总计 |
26 |
721.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门: 湘阴县统计局 公开02表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
721.87 |
650.86 |
|
|
|
|
71.01 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
592.86 |
592.86 |
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
8.57 |
8.57 |
|
|
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
8.57 |
8.57 |
|
|
|
|
|
||
20105 |
统计信息事务 |
584.29 |
584.29 |
|
|
|
|
|
||
2010501 |
行政运行 |
177.42 |
177.42 |
|
|
|
|
|
||
2010502 |
一般行政管理事务 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
||
2010505 |
专项统计业务 |
178.35 |
178.35 |
|
|
|
|
|
||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
220.52 |
220.52 |
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
129.01 |
58 |
|
|
|
|
71.01 |
||
22999 |
其他支出 |
129.01 |
58 |
|
|
|
|
71.01 |
||
2299901 |
其他支出 |
129.01 |
58 |
|
|
|
|
71.01 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
部门支出决算表
部门: 湘阴县统计局 公开03表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
721.87 |
209.41 |
512.46 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
592.86 |
185.99 |
406.87 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
8.57 |
8.57 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
8.57 |
8.57 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
584.29 |
177.42 |
406.87 |
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
177.42 |
177.42 |
|
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
178.35 |
|
178.35 |
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
220.52 |
|
220.52 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
129.01 |
23.42 |
105.59 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
129.01 |
23.42 |
105.59 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
129.01 |
23.42 |
105.59 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门:湘阴县统计局 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
650.86 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
592.86 |
592.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
二十二、其他支出 |
22 |
58 |
58 |
|
本年收入合计 |
9 |
650.86 |
本年支出合计 |
23 |
650.86 |
650.86 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
650.86 |
总计 |
28 |
650.86 |
650.86 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门::湘阴县统计局 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
650.86 |
185.99 |
464.87 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
592.86 |
185.99 |
464.87 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
8.57 |
8.57 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
584.29 |
177.42 |
406.87 |
|
2010501 |
行政运行 |
177.42 |
177.42 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
8 |
|
8 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
178.35 |
|
178.35 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
220.52 |
|
220.52 |
|
229 |
其他支出 |
58 |
|
58 |
|
22999 |
其他支出 |
58 |
|
58 |
|
2299901 |
其他支出 |
58 |
|
58 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
部门: 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
173.38 |
302 |
商品和服务支出 |
8.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
78.02 |
30201 |
办公费 |
0.26 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.01 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
0.04 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
20.06 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.74 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.49 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.52 |
30211 |
差旅费 |
0.10 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.36 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.90 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
3.79 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.11 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.56 |
|
|
|
人员经费合计 |
177.28 |
公用经费合计 |
8.71 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4 |
|
|
|
|
4 |
2.22 |
|
|
|
|
2.22 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分 2019年度湘阴县统计局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计721.87万元,与2018年相比,收入增加156.63万元,增长27.71%;2019年度支出总计721.87万元,与2018年相比,支出增加274.32万元,增长61.29%;主要是因为2019年为全国第四次经济普查关键年度,相关经费增加,且四上单位奖励较去年大幅增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计721.87万元,其中:财政拨款收入650.86万元,占90.16%;其他收入71.01万元,占9.84%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计721.87万元,其中:基本支出209.41万元,占29.01%;项目支出512.46万元,占70.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计650.86万元,与2018年相比,增加85.62万元,增长15.15%;2019年度财政拨款支出总计650.86万元,与2018年相比,增加203.31万元,增长45.43%主要是因为2019年为全国第四次经济普查关键年度,相关经费增加,且四上单位奖励较去年大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出650.86万元,占本年支出合计的90.16%,与2018年相比,财政拨款支出增加203.31万元,增长45.43%,主要是因为2019年为全国第四次经济普查关键年度,相关经费增加,且四上单位奖励较去年大幅增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出650.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出592.86万元,占91.09%;其他支出58万元,占8.91%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为650.86万元,支出决算数为650.86万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为8.57万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。
年初预算为177.42万元,支出决算为177.42万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。
4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。
年初预算为178.35万元,支出决算为178.35万元,完成年初预算的100%。
5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。
年初预算为178.35万元,支出决算为178.35万元,完成年初预算的100%。
6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。
7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为58万元,支出决算为58万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出185.99万元,其中:人员经费177.28万元,占基本支出的95.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费8.71万元,占基本支出的4.68%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为 2.22万元,完成预算的55.5%,其中:
公务接待费支出预算4万元,支出决算为2.22万元,完成预算的55.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是管理加强、厉行节约,与上年相比减少0.73万元,减少24.75%。
2016年公车改革,我单位已将原一台公务用车上交,因此2017年后无公务用车费用,也无因公出国(境)费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.22万元,占100%,无因公出国(境)费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。其中:
公务接待费支出决算为2.22万元,全年共接待来访团组 21个、来宾253人次,主要是普查工作上级检查、其他市区交流以及联点社区工作发生的接待支出。
截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位对全部预算实行整体支出绩效目标管理,主要绩效目标是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、预测和监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,为宏观决策提供依据,绩效评价报告结论为优秀。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出8.71万元,比年初预算数减少3.89万元,降低30.87 %。主要原因是加强管理、严控支出。
(二)一般性支出情况
2019本部门项目开支会议费2.71万元,用于召开经济普查工作会议,人数680人次,主要内容为经济普查工作部署、推进;开支培训费7.05万元,用于开展经济普查培训、法规培训,人数468人次,内容为经济普查登记、改错培训、统计法规知识培训。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额142.19万元,其中:政府采购货物支出41.81万元、政府采购服务支出100.38万元。授予中小企业采购合同金额135.89万元,占政府采购总额的95.57%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
相关名词解释
一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。