目录
第一部分 湘阴县第二中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县第二中学2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县第二中学2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 湘阴县第二中学概况
一、部门职责
湘阴县第二中学成立于1969年,是一所农村全日制高级中学。学校现位于湘阴县新泉镇,校园占地面积39660多平方米,学校环境优美,教学设施齐全,师资力量雄厚,教育力量雄厚,教育质量优异,办学历史悠久,文化底蕴深厚。学校各项证照齐全,法定代表人刘胜良, 业务主管单位:湘阴县教育局,业务范围:实施高中学历教育,促进基础教育发展。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
湘阴县第二中学内设机构包括:总务处、政教处、教务处、工会、办公室。
(二)决算单位构成
目前共有教学班14个,学生830余人。目前在岗人员68人在编教职工56人,代课老师5人,临聘职工7人,其中本科学历教师53人,高级教师16人,退休教师22人,教师队伍阵容整齐。
第二部分 湘阴县第二中学2018年度部门决算表(见附表)
收入支出决算总表
公开01表
部门:湘阴县第二中学 万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
337.74 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
444.48437 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属湘阴县第二中学上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
782.243 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
782.243 |
总计 |
26 |
782.243 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 湘阴县第二中学 万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属湘阴县第二中学上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
782.243 |
782.243 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
329.23 |
329.23 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
324.23 |
324.23 |
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
324.23 |
324.23 |
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
444.48437 |
444.48437 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
444.48437 |
444.48437 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:湘阴县第二中学 万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属湘阴县第二中学补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
782.243 |
782.243 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
329.23 |
329.23 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
324.23 |
324.23 |
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
324.23 |
324.23 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
444.48437 |
444.48437 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 湘阴县第二中学 万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
782.243 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
329.23 |
329.23 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
21 |
444.48437 |
444.48437 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
782.243 |
本年支出合计 |
23 |
782.243 |
782.243 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
782.243 |
总计 |
28 |
782.243 |
782.243 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:湘阴县第二中学 万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
782.243 |
782.243 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.1 |
7.1 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.1 |
7.1 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
7.1 |
7.1 |
|
|
205 |
教育支出 |
329.23 |
329.23 |
|
|
20502 |
普通教育 |
324.23 |
324.23 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
324.23 |
324.23 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5 |
5 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
5 |
5 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1.41 |
1.41 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
229 |
其他支出 |
444.48437 |
444.48437 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:湘阴县第二中学 万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
545.8414 |
302 |
商品和服务支出 |
113.44467 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
205.893 |
30201 |
办公费 |
24.3682 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0 |
30202 |
印刷费 |
8.879 |
31002 |
办公设备购置 |
16.43 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.7 |
30204 |
手续费 |
0.17617 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
7.026 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
118.337 |
30206 |
电费 |
12.9037 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业湘阴县第二中学基本养老保险缴费 |
41.5 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
148.6071 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.1718 |
30211 |
差旅费 |
3.171 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
14.9181 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.22 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
4.8331 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.9951 |
304 |
对企事业湘阴县第二中学的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
5 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业湘阴县第二中学补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
16.038 |
30499 |
其他对企事业湘阴县第二中学的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
19.8043 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
7.1 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
216.6114 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.9702 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
593.38 |
公用经费合计 |
161.07 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:湘阴县第二中学 万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2 |
|
|
|
|
2 |
0.991 |
|
|
|
|
0.991 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:湘阴县第二中学 万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湘阴县第二中学2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计782.243万元。与2017年相比,增加 20.5万元,增长2.7%,主要是因为财政加大了对学校的支持力度。
二、收入决算情况说明
本年收入合计782.243万元,由于学校是一级预算单位,收入全部来源于公共财政拨款,占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计782.243万元,其中:基本支出782.243万元,占100%;项目支出0元;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计782.243万元,与2017年相比,增加20.5万元,增长2.7%,主要是因为实行一级预算后财政加大了投入力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出782.243万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加75万元,增长10.5%,主要是因为学校招生人数比2017年增加125人,调入老师5人,学校加大了基础设施的建设,支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出782.243万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.1万元,占9.1%;教育(类)支出329.23万元,占42.1%;包括教师绩效等其他支444.48437万元,占48.8%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为782.243万元,支出决算数为782.243万元,完成年初预算的100%,其中:
一般公共服务,年初预算为7.1万元,支出决算为7.1万元,完成年初预算的100%,严格按照预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出782.243万元,其中:人员经费700.643万元,占基本支出的89.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费81.6万元,占基本支出的10.4%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.951万元,支出决算为 0.951万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0元,公务接待费支出预算2.3万元,支出决算为0.951万元,完成预算的41.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是学校加大力度压缩开支,控制招待,与上年相比减少2万元,减少65.4%,减少的主要原因是学校严格财经制度,严格控制三公开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.951万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算 0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元。
其中:1、因公出国(境)费支出决算为0元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
2、公务接待费支出决算为0.951万元,全年共接待来访团组 3个、来宾49人次,主要是各项检查及单位业务往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元,其中:公务用车购置费0元,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
无重点项目
第四部分名词解释
1、学校运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。