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湘阴县图书馆2015年部门决算
来源:湘阴县政府   2016-07-20 00:00
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湘阴县图书馆2015年部门决算说明

 

一、部门职能职责

保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,图书资料借阅,文献数字化处理,图书馆学研究资料采编与储藏。

 

二、2015年收入支出决算总体情况

2015年收入总计 104.97万元,本年支出合计104.97万元,年末无结余。具体情况如下:2015年收入决算 104.97万元,其中:公共财政拨款89.97万元,上级财政补助收入15万元。2015年支出决算 104.97万元。

 

三、2015年财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出决算104.97万元,主要支出包括:

基本支出104.97万元,系统保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 

四、2015年三公经费决算情况

2015年“三公经费”支出万元,其中公务接待费0.45万元,比上年度1.8万元节约1.35万元。

 

支出决算明细(点击下载

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位

       

单位:万元

收入

支出

项目

   

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

   

104.97

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

     

二、外交支出

 

二、上级补助收入

     

三、国防支出

 

三、事业收入

     

四、公共安全支出

 

四、经营收入

     

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

     

六、科学技术支出

 

六、其他收入

     

七、文化体育与传媒支出

96.8

       

八、社会保障和就业支出

 
       

九、医疗卫生与计划生育支出

 
       

十、节能环保支出

 
       

十一、城乡社区支出

 
       

十二、农林水支出

 
       

十三、交通运输支出

 
       

十四、资源勘探信息等支出

 
       

十五、商业服务业等支出

 
       

十六、金融支出

 
       

十七、援助其他地区支出

 
       

十八、国土海洋气象等支出

 
       

十九、住房保障支出

8.17

       

二十、粮油物资储备支出

 
       

二十一、其他支出

 

         

   

104.97

         

104.97

用事业基金弥补收支差额

     

结余分配

 

年初结转和结余

     

年末结转和结余

 

收入总计

   

104.97

支出总计

104.97

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

单位

   

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

104.97

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

96.8

   

八、社会保障和就业支出

 
   

九、医疗卫生与计划生育支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

8.17

   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

 

         

104.97

         

104.97

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

104.97

支出总计

104.97

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:

     

单位:万元

   

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

104.97

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

207

文化体育与传媒支出

104.97

85.97

19

   

20701

文化

104.97

84.8

0

   

2070101

行政运行

5.16

0

5.16

   

2070104

图书馆

84.8

84.8

0

   

2070199

其他文化支出

15

1.17

13.84

   

 

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

0.45

       

0.45

10/60

减少1.35万元

               
               
               
               

说明:厉行节约,减少三公经费开支0.55万元。

   

1.35万元。