湘阴县图书馆2015年部门决算说明
一、部门职能职责
保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,图书资料借阅,文献数字化处理,图书馆学研究资料采编与储藏。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计 104.97万元,本年支出合计104.97万元,年末无结余。具体情况如下:2015年收入决算 104.97万元,其中:公共财政拨款89.97万元,上级财政补助收入15万元。2015年支出决算 104.97万元。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出决算104.97万元,主要支出包括:
基本支出104.97万元,系统保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、2015年三公经费决算情况
2015年“三公经费”支出万元,其中公务接待费0.45万元,比上年度1.8万元节约1.35万元。
支出决算明细(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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104.97
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一、一般公共服务支出
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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96.8
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| 八、社会保障和就业支出
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| 九、医疗卫生与计划生育支出
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| 十、节能环保支出
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| 十一、城乡社区支出
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| 十二、农林水支出
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| 十三、交通运输支出
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| 十四、资源勘探信息等支出
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| 十五、商业服务业等支出
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| 十六、金融支出
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| 十七、援助其他地区支出
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| 十八、国土海洋气象等支出
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| 十九、住房保障支出
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8.17
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| 二十、粮油物资储备支出
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| 二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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104.97
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本 年 支 出 合 计
|
104.97
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
|
年末结转和结余
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| 收入总计
|
104.97
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支出总计
|
104.97
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位
|
单位:万元
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| 收入
|
支出
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| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
104.97
|
一、一般公共服务支出
|
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
|
五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
|
六、科学技术支出
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| 六、其他收入
|
七、文化体育与传媒支出
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96.8
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| 八、社会保障和就业支出
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| 九、医疗卫生与计划生育支出
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| 十、节能环保支出
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| 十一、城乡社区支出
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| 十二、农林水支出
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| 十三、交通运输支出
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| 十四、资源勘探信息等支出
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| 十五、商业服务业等支出
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| 十六、金融支出
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| 十七、援助其他地区支出
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| 十八、国土海洋气象等支出
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| 十九、住房保障支出
|
8.17
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| 二十、粮油物资储备支出
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| 二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
|
104.97
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本 年 支 出 合 计
|
104.97
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| 用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
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| 年初结转和结余
|
年末结转和结余
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| 收入总计
|
104.97
|
支出总计
|
104.97
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:
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单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
|
104.97
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
|
| 207
|
文化体育与传媒支出
|
104.97
|
85.97
|
19
|
||
| 20701
|
文化
|
104.97
|
84.8
|
0
|
||
| 2070101
|
行政运行
|
5.16
|
0
|
5.16
|
||
| 2070104
|
图书馆
|
84.8
|
84.8
|
0
|
||
| 2070199
|
其他文化支出
|
15
|
1.17
|
13.84
|
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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| 小计
|
因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
|
公务车运行维护费
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公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
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| 0.45
|
0.45
|
10/60
|
减少1.35万元
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| 说明:厉行节约,减少三公经费开支0.55万元。
|
1.35万元。
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