2015年(地震办公室)部门决算说明
一、部门职能职责
1、负责贯彻执行有关防震减灾的方针、政策和法规。
2、根据县人民政府及上级防震减灾主管部门的部署,编制本地防震减灾工作的发展规划,并组织实施。
3、负责管理本辖区内的地震监测预报工作,会同有关部门协助县人民政府制订地震应急反应预案。
4、会同有关部门建立震灾预防工作体系,负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求;对重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程进行地震安全性评价工作,并根据地震安全性评价结果,确定抗震设防要求。
5、在破坏性地震发生后,承担县人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职责,负责震情速报,配合上级防震减灾主管部门提出震后趋势意见,参与地震灾害损失评估,灾区重建计划的制订。
6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会减灾意识。
7、完成上级主管部门交办的其他工作。
二、基本情况
本单位现有人数9 人,其中:在职 5 人,退休 4 人,离休 / 人,公务用车实有数 / 辆。
三、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计59.83万元,本年支出合计59.83万元,具体情况如下:
2015年收入决算59.83万元,支出决算59.83万元。
四、主要项目支出安排
(1) 地震监测、震害预防5万元
(2)民用建筑工程抗震设防15万元
(3)应急救援工作经费5万元
五、2015年“三公经费 ”决算说明
2015年度“三公经费”支出5900元。
支出决算明细(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位 地震办
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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59.83
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一、一般公共服务支出
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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5
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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54.83
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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本 年 支 出 合 计
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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59.83
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支出总计
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59.83
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位 地震办
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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59.83
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一、一般公共服务支出
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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5
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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54.83
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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本 年 支 出 合 计
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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59.83
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支出总计
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59.83
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:地震办
|
单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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| 206
|
科学技术支出
|
5
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|
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| 20601
|
科学技术事务支出
|
5
|
|
5
|
|
|
| 220
|
国土海洋气象等支出
|
54.83
|
|
|
|
|
| 2200401
|
行政运行
|
26.13
|
26.13
|
|
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|
| 220044
|
地震监测
|
5
|
|
|
|
5
|
| 2200407
|
地震应急救援
|
5
|
|
|
|
5
|
| 2200499
|
其他地震事务支出
|
18.7
|
|
3.7
|
|
15
|
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| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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| 单位:地震办
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单位:万元
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
|
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| 小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
|
公务接待费
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接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
|
| 0.59
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.59
|
23/86
|
与上年度略有减少,厉行节约,减少开支。
|
|
|
|
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