归档时间:2021-01-18
湘阴县外贸行业管理办公室2015年部门决算
来源:湘阴县政府   2016-07-20 00:00
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湘阴县外贸行业管理办公室2015年部门决算说明

一、部门职能职责

1、负责协调产业、企业、自然人在从事外贸活动中的关系,维护外贸秩序,创造良好的外贸环境和最佳社会效益。

2、负责提供公共信息、预警应急服务。

3、负责做好出口产品生产的产值、产中、产后指导服务,积极争取国家有关优惠政策的支持,扶植发展生产基地,不断壮大外贸生产和出口业务。

4、负责搞好外贸归口服务,统一筹划,积极组织出口企业参与国际循环,推介优质产品,为企业搭建走向世界的平台。

5、负责做好有关情况的调研和外贸出口数据的搜集、统计工作,结合实际制定规划,为县委、县人民政府和各级领导决策提供可靠依据。

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2015年收入支出决算总体情况

2015年收入总计190.0217万元,本年支出合计190.0217万元。具体情况如下:

2015年收入决算190.0217万元,其中:公共财政拨款168.7717万元,其他收入21.25万元。

2015年支出决算190.0217万元

三、2015年财政拨款支出决算情况

2015年公共预算财政拨款支出决算190.0217万元,主要支出包括:

一般公共服务11.3407万元,包括公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、邮电费、电费、水费、印刷费、办公费、社会保障缴费,社会保障和就业支出50.2882万元,包括基本用字和津贴补贴。商业服务等支出128.3928万元包括基本工资,津补贴及一切片日常工作任务而发生的各项支出。

四、2015年“三公经费”决算情况

2015年“三公经费”支出6.4万元,公务接待费6.4万元。

 

 支出决算明细(点击下

    

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位

   

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

168.7717

一、一般公共服务支出

11.3407

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

21.25

七、文化体育与传媒支出

 
   

八、社会保障和就业支出

50.2882

   

九、医疗卫生与计划生育支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

128.3928

   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

 

本  年       

190.0217

         

190.0217

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

190.0217

支出总计

190.0217

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

单位

   

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

168.7717

一、一般公共服务支出

11.3407

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 
   

八、社会保障和就业支出

50.2882

   

九、医疗卫生与计划生育支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

107.1428

   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

 

         

168.7717

         

168.7717

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

168.7717

支出总计

168.7717

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:

     

单位:万元

   

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

201

一般公共服务支出

11.3407

1.205

10.1357

   

20113

商贸事务支出

7.5735

1.205

6.3685

   

2011304

对外贸易管理

7.5735

1.205

6.3685

   

20199

其他一般公共服务支出

3.7672

 

3.7672

   

2019999

其他一般公共服务支出

3.7672

 

3.7672

   

208

社会保障和就业支出

50.2882

50.2882

     

20806

企业改革补助

46.6882

46.6882

     

2080699

其他企业改革补助

46.6882

46.6882

     

20808

抚恤

3

3

     

2080899

其他优抚支出

3

3

     

20899

其他社会保障和就业支出

0.6

0.6

     

2089901

其他社会保障和就业支出

0.6

0.6

     

216

商业服务业等支出

107.1428

93.5169

13.6259

   

21602

商业流通事务

25.85

25.85

     

2160201

行政运行

25.85

25.85

     

21606

涉外发展服务支出

81.2928

67.6669

13.6259

   

2160601

行政运行

81.2928

67.6669

13.6259

   

 

2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表

 

单位

         

单位:万元

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

6.4

       

6.4

98/914

厉行节约节约开支