政协湘阴县委员会2015年部门决算说明
一、部门职能职责
政治协商、民主监督、参政议政
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计473.87万元,本年支出合计473.87万元,年未无结余。具体情况如下:2015年收入决算473.87万元,(共公财政拨款473.87万元,2015年支出决算473.87万元)。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算473.87万元,主要支出包括:(1)基本支出473.87万元,系保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资,津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用费用。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公经费”支出41.96万元,其中公务用车运行维护费:24.19万元,公务接待费17.77万元。
支出决算明细(点击下载)
| 2015年度政协湘阴县委员会收入支出决算总表
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| 单位:政协湘阴县委员会
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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473.87
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一、一般公共服务支出
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473.87
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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473.87
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本 年 支 出 合 计
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473.87
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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支出总计
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| 2015年度政协湘阴县委员会公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:政协湘阴县委员会
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单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
|
473.87
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
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| 201
|
一般公共服务支出
|
473.87
|
163.20
|
310.67
|
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| 20102
|
政协事务
|
426.06
|
0.00
|
426.06
|
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| 2010201
|
行政运行
|
231.70
|
0.00
|
231.70
|
|
|
| 2010202
|
一般行政管理事务
|
150.03
|
0.00
|
150.03
|
|
|
| 2010299
|
其他政协事务支出
|
41.34
|
0.00
|
41.34
|
|
|
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
50.80
|
0.00
|
50.80
|
|
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
50.80
|
0.00
|
50.80
|
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| 2015年度政协湘阴县委员会公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:政协湘阴县委员会
|
单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
|
合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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473.87
|
人员经费
|
日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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| 201
|
一般公共服务支出
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473.87
|
163.20
|
310.67
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| 20102
|
政协事务
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426.06
|
0.00
|
426.06
|
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| 2010201
|
行政运行
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231.70
|
0.00
|
231.70
|
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| 2010202
|
一般行政管理事务
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150.03
|
0.00
|
150.03
|
|
|
| 2010299
|
其他政协事务支出
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41.34
|
0.00
|
41.34
|
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| 20199
|
其他一般公共服务支出
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50.80
|
0.00
|
50.80
|
|
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| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
50.80
|
0.00
|
50.80
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| 2015年度政协湘阴县委员会“三公”经费决算公开表
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| 单位:政协湘阴县委员会
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单位:万元
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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| 小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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| 41.96
|
0
|
5
|
0
|
24.19
|
17.77
|
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减少原因:根据中央八项规定,厉行节约,
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| 2956
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反对浪费,建设节约型机关。
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