湘阴县农业机械管理局2015年部门决算说明
一、部门职能职责
为农业机械化提供管理服务。受国家机关委托贯彻落实有关农业机械化的法规政策,推广农业机械化新成果、新品种、新技术。组织实施农机购置补贴相关事宜。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入合计772.51万元,本年支出合计772.51万元,年末无结转和结余。具体情况如下:
2015年收入决算772.51万元,其中:经费拨款772.51万元。
2015年支出决算772.51万元,其中:一般公共服务支出9.9万元,农林水行政运行762.61万元,全年支出总计772.51万元 。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算772.51万元,主要支出包括:
(1)基本支出527.63万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出244.88万元,主要用于农机专业合作社扶助资金,农机购置补贴经费,农机推广体系建设资金。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出16.9万元, 其中因公出国费用0万元,公务用车购置及运行维护费8.7万元;公务接待费8.2万元。
支出决算明细(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位:农机局
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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772.51
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一、一般公共服务支出
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9.9
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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| 八、社会保障和就业支出
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| 九、医疗卫生与计划生育支出
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| 十、节能环保支出
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| 十一、城乡社区支出
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| 十二、农林水支出
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762.61
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| 十三、交通运输支出
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| 十四、资源勘探信息等支出
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| 十五、商业服务业等支出
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| 十六、金融支出
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| 十七、援助其他地区支出
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| 十八、国土海洋气象等支出
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| 十九、住房保障支出
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| 二十、粮油物资储备支出
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| 二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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772.51
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本 年 支 出 合 计
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772.51
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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772.51
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支出总计
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772.51
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位:农机局
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单位:万元
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| 收入
|
支出
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| 项目
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金额
|
项目
|
金额
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| 一、财政拨款收入
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772.51
|
一、一般公共服务支出
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9.9
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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| 八、社会保障和就业支出
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| 九、医疗卫生与计划生育支出
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| 十、节能环保支出
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| 十一、城乡社区支出
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| 十二、农林水支出
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762.61
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| 十三、交通运输支出
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| 十四、资源勘探信息等支出
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| 十五、商业服务业等支出
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| 十六、金融支出
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| 十七、援助其他地区支出
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| 十八、国土海洋气象等支出
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| 十九、住房保障支出
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| 二十、粮油物资储备支出
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| 二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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772.51
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本 年 支 出 合 计
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772.51
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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772.51
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支出总计
|
772.51
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:农机局
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单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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772.51
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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| 201
|
一般公共服务
|
9.9
|
9.90
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| 20199
|
其他一般公共服务
|
9.9
|
9.90
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| 2019999
|
其他一般公共服务
|
9.9
|
9.90
|
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| 213
|
农林水支出
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762.61
|
330.22
|
187.51
|
244.88
|
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| 21301
|
农业
|
762.61
|
330.22
|
187.51
|
244.88
|
|
| 2130101
|
行政运行
|
762.61
|
330.22
|
187.51
|
244.88
|
|
| 小计
|
772.51
|
330.22
|
197.41
|
244.88
|
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| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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| 单位:农机局
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单位:万元
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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| 小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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| 16.9
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1 | 8.7
|
8.2
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164次/1100人
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减少16次/120人
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