湘阴县港口航务管理所2015年度收入支出决算表(填表)说明
一、收入支出决算总表填表说明
1、2015年度总收入800万元,我所第每年固定预算800万元.
2、2015年度总支出847.25万元,分别是:
交通运输(航务管理)744.7万元、其他支出102.55万元,没有结余。
二、公共预算财政拨款支出决算表填表说明
1、基本工资213.33万元:单位在编72人基本工资(含14年10月-15年12月增补工资)
2、津贴补贴131.85万元:单位在编7人津贴补贴(按事业单位绩效工资标准发放)
3、社会保障缴费26.88万元:其中,医疗保险缴费14.61万元、养老保险缴费8.97万元、大病互助1.17万元、大病互助1.17万元残保金2.13万元.
4、办公费10.3865万元,包括机关及下属站队办公费用,
5、印刷费1.668万元:机关打印材料等用,执法文书印制,资料制作。
6、水费0.21万元:干职工办公及清洁办公室用水。
7、电费1.3401万元:总栋办公楼的中央空调及办公用电。
8、邮电费1.039万元:办公室电话费,宽带(含14年末结账的电话费)。
9、公务用车维护费5.941万元:机关台车的油料费、保险费、租车费、过桥过路费。
10、被装购置费23.9万元:行政执法服装制作.
11、差旅费1.1764万元:到省市报批用地出差的费用,下乡检查费用。
12、维修费27.2627万元:公务船、趸船及办公设施维修费用。
13、培训费0.259万元:行政执法培训的费用。
14、招待费4.6014万元:接待省市县和部门检查以及联系工作的接待费用。
15、燃料费50.8651万元:执法和征收公务船运行用柴油.
16、退休费10.63412万元:机关退休人员6人的退休费。
18、福利费1.5万元:职工独生子女费及女工防癌保险费。
19、奖励金3.192万元:退休人员的独生子女奖励金。
20、住房公积金59.3976万元:机关干职工的住房公积金。
21、其他对个人和家庭的支出4.43万元:个人困难救济,大病救济
22、其他支出102.55万元:上缴上级单位,乡镇的一般公用支出。
23、基本建设支出0.4099元:机关添置办公电脑。
2015年度三公经费决算公开表填表说明
湘阴县港口航务管理所
2015年度三公经费合计45.9万元,分别是:
1、公务用车维护费59.410万元其中;燃料费2.7万元;维修费2.2751万元;过桥过路费0.0448万元;保险费0.5911万元;出车安全奖及出车补助等0.31万元;
2、公务接待费4.6014万元:2015年度接待次数60次,接待人数300人。
支出决算明细(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
|
|||||
| 单位
|
单位:万元
|
||||
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
||
| 一、财政拨款收入
|
800
|
一、一般公共服务支出
|
|||
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
二、外交支出
|
||||
| 二、上级补助收入
|
三、国防支出
|
||||
| 三、事业收入
|
四、公共安全支出
|
||||
| 四、经营收入
|
五、教育支出
|
||||
| 五、附属单位上缴收入
|
六、科学技术支出
|
||||
| 六、其他收入
|
七、文化体育与传媒支出
|
||||
| 八、社会保障和就业支出
|
|||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出
|
|||||
| 十、节能环保支出
|
|||||
| 十一、城乡社区支出
|
|||||
| 十二、农林水支出
|
|||||
| 十三、交通运输支出
|
744.65
|
||||
| 十四、资源勘探信息等支出
|
|||||
| 十五、商业服务业等支出
|
|||||
| 十六、金融支出
|
|||||
| 十七、援助其他地区支出
|
|||||
| 十八、国土海洋气象等支出
|
|||||
| 十九、住房保障支出
|
|||||
| 二十、粮油物资储备支出
|
|||||
| 二十一、其他支出
|
102.55
|
||||
| 本 年 收 入 合 计
|
800
|
本 年 支 出 合 计
|
847.2
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
||||
| 年初结转和结余
|
年末结转和结余
|
||||
| 收入总计
|
支出总计
|
||||
| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
|
|||
| 单位:湘阴县港口航务管理所
|
单位:万元
|
||
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
800
|
一、一般公共服务支出
|
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
二、外交支出
|
||
| 二、上级补助收入
|
三、国防支出
|
||
| 三、事业收入
|
四、公共安全支出
|
||
| 四、经营收入
|
五、教育支出
|
||
| 五、附属单位上缴收入
|
六、科学技术支出
|
||
| 六、其他收入
|
七、文化体育与传媒支出
|
||
| 八、社会保障和就业支出
|
|||
| 九、医疗卫生与计划生育支出
|
|||
| 十、节能环保支出
|
|||
| 十一、城乡社区支出
|
|||
| 十二、农林水支出
|
|||
| 十三、交通运输支出
|
744.65
|
||
| 十四、资源勘探信息等支出
|
|||
| 十五、商业服务业等支出
|
|||
| 十六、金融支出
|
|||
| 十七、援助其他地区支出
|
|||
| 十八、国土海洋气象等支出
|
|||
| 十九、住房保障支出
|
|||
| 二十、粮油物资储备支出
|
|||
| 二十一、其他支出
|
102.55
|
||
| 本 年 收 入 合 计
|
800
|
本 年 支 出 合 计
|
847.2
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
||
| 年初结转和结余
|
年末结转和结余
|
||
| 收入总计
|
支出总计
|
||
| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
| 单位:湘阴县港口航务管理所
|
单位:万元
|
|||||
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 合计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
||
| 214
|
交通运输支出
|
|||||
| 20601
|
公路水路运输
|
|||||
| 2010601
|
航务管理
|
847.2
|
513.95
|
333.25
|
||
| 小计
|
847.2
|
513.95
|
333.25
|
|||
| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
|
|||||||
| 单位:湘阴县港口航务管理所
|
单位:万元
|
||||||
| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
|
|||||||
| 小计
|
因公出国(境)费用
|
公务车保有量(台)
|
公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
|
| 0
|
1
|
0
|
5.941
|
4.6014
|
65次/356人
|
2014年公务接费6.4031万元,公务车开支6.7521万元. 2015年三公经费减少和原因主要是:1、自开展反"四风"以来我所严格践行"三严三实"严禁大吃大喝,厉行节约控减费用.2、健全内部管理制度,规范内控管理,加强对公务车用油和维修和管.对公务接待实行先申请审批后开支的管理程序,严格控制公务接待的批次和标准. |
|