湘阴县人防办2015年部门决算说明
一、部门职能职责
贯彻执行人民防空有关法律、法规和政策,保护人民生命和财产安全,拟定人民防空战略方案并组织实施,编制人民防空建设规划,组织管理人民防空工程建设,开展人民防空宣传教育,管理人民防空经费和资产。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计634.8万元,本年支出合计634.8万元,年末无结余,具体情况如下:2015年收入决算634.8万元,其中:公共财政拨款634.8万元,2015年支出决算634.8万元。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算634.8万元,主要支出包括:基本支出634.8万元,系保障单位机构正常支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和办公楼建设经费。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出19.81万元,其中公务用车运行维护费5.98万元,公务接待费13.83万元。
支出决算明细(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
|
|||
| 单位 : 人防办
|
单位:万元
|
||
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
634.8
|
一、一般公共服务支出
|
634.8
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
634.8
|
本 年 支 出 合 计
|
634.8
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| 收入总计
|
634.8
|
支出总计
|
634.8
|
| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
|
|||
| 单位:人防办
|
单位:万元
|
||
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
634.8
|
一、一般公共服务支出
|
634.8
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
634.8
|
本 年 支 出 合 计
|
634.8
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| 收入总计
|
634.8
|
支出总计
|
634.8
|
| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
| 单位:人防办
|
单位:万元
|
|||||
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 合计
|
193.10
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
|
| 201
|
一般公务服务支出
|
139.34
|
139.34
|
|
|
|
| 20103
|
政府办公厅
|
139.34
|
139.34
|
|
|
|
| 2010301
|
行政运行
|
139.34
|
139.34
|
|
|
|
| 203
|
国防支出
|
53.76
|
|
53.76
|
|
|
| 20306
|
国防动员
|
53.76
|
|
53.76
|
|
|
| 2030603
|
人民防空
|
53.76
|
|
53.76
|
|
|
| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
|
|||||||
| 单位:人防办
|
单位:万元
|
||||||
| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
|
|
||||||
| 小计
|
因公出国(境)费用
|
公务车保有量(台)
|
公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
|
| 19.81
|
0
|
2
|
0
|
5.98
|
13.83
|
277/1863
|
根据厉行节约原则相较去年有所减少
|