湘阴县水土水资源管理局2015年部门决算说明
一、部门职能职责
负责预防和治理水土流失,保护和合理开发利用水土资源;负责水资源统一管理和监督工作,推行计划用水、节约用水,依法保护水资源,负责取水许可审批和发证。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计169.48万元,本年支出合计185.79万元。具体情况如下:
2015年收入决算169.48万元,其中:公共财政拨款156.43万元,
2015年支出决算185.79万元。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算185.79万元,主要支出包括:
(1)基本支出105.73万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、外聘人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出80.06万元。主要用于水土流失和水环境治理工作。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出9.1万元,,公务用车购置及运行维护费5.2万元;公务接待费3.9万元, 其中因公出国费用0万元。
附件:1、2015年度县直部门收入支出决算总表
2、2015年度县直部门公共预算财政拨款支出决算表
3、2015年度县直部门 “三公”经费决算公开表
支出决算明细(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位:湘阴县水土水资源管理局
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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61.71
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一、一般公共服务支出
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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94.72
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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13.05
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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185.79
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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|
十八、国土海洋气象等支出
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|
十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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169.48
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本 年 支 出 合 计
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185.79
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
|
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|
1.14
|
年末结转和结余
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-15.17
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| 收入总计
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|
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170.62
|
支出总计
|
170.62
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位:湘阴县水土水资源管理局
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
|
金额
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| 一、财政拨款收入
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61.71
|
一、一般公共服务支出
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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|
二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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94.72
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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13.05
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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185.79
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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|
二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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169.48
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本 年 支 出 合 计
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185.79
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| 用事业基金弥补收支差额
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|
结余分配
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| 年初结转和结余
|
1.14
|
年末结转和结余
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-15.17
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| 收入总计
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170.62
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支出总计
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170.62
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:湘阴县水土水资源管理局
|
单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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| 213
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农林水支出
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185.79
|
45.9
|
59.83
|
80.06
|
80.06
|
| 21303
|
水利
|
185.79
|
45.9
|
59.83
|
80.06
|
80.06
|
| 2130301
|
行政运行
|
105.73
|
45.9
|
59.83
|
|
|
| 2130310
|
水土保持
|
80.06
|
|
|
80.06
|
80.06
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| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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| 单位:湘阴县水土水资源管理局
|
单位:万元
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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| 小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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0
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1
|
0
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5.2
|
3.9
|
90次
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下降7.8%,公务接待管理规定》,,
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以公务接待厉行节约为主线
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