湘阴县卫计综合监督执法局2015年部门决算说明
一、部门职能职责
按照有关文件精神,湖南省湘阴县卫计综合监督执法局主要职责包括:
1、根据授权,统一受理、承办卫生计生系统医疗机构执业许可、公共场所和生活饮用水、二次供水的卫生行政许可、年检年审等政务服务;
2、实施卫生计生专项整治和日常监督检查;
3、对公共场所卫生、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查;
4、对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;
5、打击非法行医;
6、整顿和规范医疗服务秩序;
7、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;
8、对医疗机构、疾病预防控制机构的传染病防治进行监督检查,查处违法行为;
9、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督;
10、负责社会抚养费征收管理工作,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;
11、对卫生监督协管员进行培训、业务指导;负责辖县内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;
12、受理对违法行为的投诉、举报,并组织调查处理和及时回复;
13、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;
14、完成卫生计生行政部门交办的其他工作。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计556.71万元,本年支出合计442.9万元,年末结转和结余113.81万元。具体情况如下:
2015年收入决算556.71万元,其中:公共财政拨款442.9万元,事业收入112.6万元,其他收入1.21万元。
2015年支出决算2675.78万元。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算442.9万元,主要支出包括:
(1)基本支出442.9万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、外聘人员经费以及办案费、执行费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出33.56万元, 公务用车购置及运行维护费29.29万元;公务接待费4.27万元
支出决算明细(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
442.9
|
一、一般公共服务支出
|
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
112.6
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
1.21
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
442.9
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
556.71
|
本 年 支 出 合 计
|
442.9
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
113.81
|
| 收入总计
|
556.71
|
支出总计
|
556.71
|
| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
|
|||
| 单位
|
|
|
单位:万元
|
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
442.9
|
一、一般公共服务支出
|
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
442.9
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
442.9
|
本 年 支 出 合 计
|
442.9
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| 收入总计
|
442.9
|
支出总计
|
442.9
|
| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
| 单位:
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 合计
|
442.90
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
|
| 30101
|
基本工资
|
78.41
|
78.41
|
|
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
103.66
|
103.66
|
|
|
|
| 30103
|
奖金
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
| 3010401
|
养老保险
|
6.48
|
6.48
|
|
|
|
| 3010402
|
医疗保险
|
5.33
|
5.33
|
|
|
|
| 3010403
|
失业保险
|
1.15
|
1.15
|
|
|
|
| 3010406
|
大病救助
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
3.65
|
3.65
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
6.97
|
6.97
|
|
|
|
| 30201
|
办公费
|
23
|
|
23
|
|
|
| 30202
|
印刷费
|
10.04
|
|
10.04
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
2.82
|
|
2.82
|
|
|
| 30206
|
电费
|
3
|
|
3
|
|
|
| 30207
|
邮电费
|
2.03
|
|
2.03
|
|
|
| 30210
|
差旅费
|
0.9
|
|
0.9
|
|
|
| 30212
|
维修(护)费
|
4.12
|
|
4.12
|
|
|
| 30214
|
会议费
|
3.59
|
|
3.59
|
|
|
| 30215
|
培训费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
|
| 30216
|
公务接待费
|
4.27
|
|
4.27
|
|
|
| 30217
|
专用材料费
|
7.36
|
|
7.36
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
0.45
|
|
0.45
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
9.24
|
|
9.24
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
10
|
|
10
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
4.46
|
|
4.46
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
0.95
|
|
0.95
|
|
|
| 3023101
|
租用费
|
7.03
|
|
7.03
|
|
|
| 3023102
|
燃料费
|
7.15
|
|
7.15
|
|
|
| 3023103
|
维修费
|
11.83
|
|
11.83
|
|
|
| 3023104
|
过桥过路费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
|
| 3023105
|
保险费
|
2.21
|
|
2.21
|
|
|
| 3023106
|
安全奖励费
|
0.77
|
|
0.77
|
|
|
| 3023199
|
其他
|
0.15
|
|
0.15
|
|
|
| 30299
|
其他商品服务支出
|
21.35
|
|
18.73
|
2.62
|
2.62
|
| 30305
|
生活补助
|
3.03
|
|
3.03
|
|
|
| 30310
|
生产补贴
|
0.55
|
|
0.55
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
39.48
|
|
39.48
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
18.89
|
|
18.89
|
|
|
| 306
|
赠与
|
1
|
|
1
|
|
|
| 307
|
债务利息支出
|
3.3
|
|
3.3
|
|
|
| 309
|
基本建设支出
|
21.18
|
|
21.18
|
|
|
| 399
|
其他支出
|
11.59
|
|
11.59
|
|
|
| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
|
|||||||
| 单位
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
|
|
||||||
| 小计
|
因公出国(境)费用
|
公务车保有量(台)
|
公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
|
| 33.56
|
|
4
|
|
29.29
|
4.27
|
45/560
|
两局合并费用增加
|