归档时间:2021-01-18
湘阴县卫计综合监督执法局2015年部门决算
来源:湘阴县政府   2016-07-20 00:00
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湘阴县卫计综合监督执法局2015年部门决算说明

一、部门职能职责 

按照有关文件精神,湖南省湘阴县卫计综合监督执法局主要职责包括: 

1、根据授权,统一受理、承办卫生计生系统医疗机构执业许可、公共场所和生活饮用水、二次供水的卫生行政许可、年检年审等政务服务;

2、实施卫生计生专项整治和日常监督检查;

3、对公共场所卫生、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查;

4、对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;

5、打击非法行医;

6、整顿和规范医疗服务秩序;

7、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;

8、对医疗机构、疾病预防控制机构的传染病防治进行监督检查,查处违法行为;

9、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督;

10、负责社会抚养费征收管理工作,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;

11、对卫生监督协管员进行培训、业务指导;负责辖县内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;

12、受理对违法行为的投诉、举报,并组织调查处理和及时回复;

13、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

14、完成卫生计生行政部门交办的其他工作。

二、2015年收入支出决算总体情况 

2015年收入总计556.71万元,本年支出合计442.9万元,年末结转和结余113.81万元。具体情况如下: 

2015年收入决算556.71万元,其中:公共财政拨款442.9万元,事业收入112.6万元,其他收入1.21万元。 

2015年支出决算2675.78万元。 

三、2015年财政拨款支出决算情况 

2015年公共预算财政拨款支出决算442.9万元,主要支出包括: 

1)基本支出442.9万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、外聘人员经费以及办案费、执行费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

 

四、2015年“三公经费”决算情况 

2015年“三公”经费支出33.56万元, 公务用车购置及运行维护费29.29万元;公务接待费4.27万元

 

 

支出决算明细(点击下载

 

 

 

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

442.9

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

112.6

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

1.21

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

442.9

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

         

556.71

         

442.9

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

113.81

收入总计

556.71

支出总计

556.71

 

 

 

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

单位

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

442.9

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

442.9

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

         

442.9

         

442.9

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

442.9

支出总计

442.9

 

 

 

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

442.90

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

30101

基本工资

78.41

78.41

 

 

 

30102

津贴补贴

103.66

103.66

 

 

 

30103

奖金

0.30

0.30

 

 

 

3010401

养老保险

6.48

6.48

 

 

 

3010402

医疗保险

5.33

5.33

 

 

 

3010403

失业保险

1.15

1.15

 

 

 

3010406

大病救助

0.66

0.66

 

 

 

30106

伙食补助费

3.65

3.65

 

 

 

30199

其他工资福利支出

6.97

6.97

 

 

 

30201

办公费

23

 

23

 

 

30202

印刷费

10.04

 

10.04

 

 

30204

手续费

2.82

 

2.82

 

 

30206

电费

3

 

3

 

 

30207

邮电费

2.03

 

2.03

 

 

30210

差旅费

0.9

 

0.9

 

 

30212

维修(护)费

4.12

 

4.12

 

 

30214

会议费

3.59

 

3.59

 

 

30215

培训费

0.4

 

0.4

 

 

30216

公务接待费

4.27

 

4.27

 

 

30217

专用材料费

7.36

 

7.36

 

 

30224

被装购置费

0.45

 

0.45

 

 

30226

劳务费

9.24

 

9.24

 

 

30227

委托业务费

10

 

10

 

 

30228

工会经费

4.46

 

4.46

 

 

30229

福利费

0.95

 

0.95

 

 

3023101

租用费

7.03

 

7.03

 

 

3023102

燃料费

7.15

 

7.15

 

 

3023103

维修费

11.83

 

11.83

 

 

3023104

过桥过路费

0.15

 

0.15

 

 

3023105

保险费

2.21

 

2.21

 

 

3023106

安全奖励费

0.77

 

0.77

 

 

3023199

其他

0.15

 

0.15

 

 

30299

其他商品服务支出

21.35

 

18.73

2.62

2.62

30305

生活补助

3.03

 

3.03

 

 

30310

生产补贴

0.55

 

0.55

 

 

30311

住房公积金

39.48

 

39.48

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

18.89

 

18.89

 

 

306

赠与

1

 

1

 

 

307

债务利息支出

3.3

 

3.3

 

 

309

基本建设支出

21.18

 

21.18

 

 

399

其他支出

11.59

 

11.59

 

 

 

 

 

 

2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表

单位

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

33.56

 

4

 

29.29

4.27

45/560

两局合并费用增加