湘阴县信访局2015年部门决算说明
一、部门职能职责
接待协调处理全县各类信访矛盾纠纷,处理人民来信来访工作。
二、2015年收入支出决算决体情况
2015年收入总计136.6万元,本年合计支出136.6万元,年末无结余。具体情况如下:2015年收入决算136.6万元,其中:人员经费42.1万元、公用经费22.5万元、专项经费72万元,2015年支出决算136.6万元。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年财政预算拨款支出决算136.6万元,主要包括:
(1)经费支出64.6万元,系机关正常运转,办公及接处访、维稳开支,包括:维稳费、印刷费、办公费、差旅费等日常工作开支。
(2)专项经费主要包括:群众工作部10万元、驻京驻长维稳经费22万元、省以上接访开支40万元。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出20万元,其中公务用车运行及维护费10万元,公务接待费10万元。
支出决算明细(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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136.6
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一、一般公共服务支出
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136.6
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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136.6
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本 年 支 出 合 计
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136.6
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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136.6
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支出总计
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136.6
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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136.6
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一、一般公共服务支出
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136.6
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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|
十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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|
十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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136.6
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本 年 支 出 合 计
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136.6
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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136.6
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支出总计
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136.6
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:
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单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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| 201
|
一般公共服务支出
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136.6
|
42.1
|
22.5
|
72
|
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| 20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
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42.1
|
42.1
|
|
|
|
| 2010301
|
行政运行
|
22.5
|
|
22.5
|
|
|
| 2010308
|
信访事务
|
72
|
|
|
72
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| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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| 单位
|
|
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|
单位:万元
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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| 小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
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接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
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| 20
|
0
|
1
|
|
10
|
10
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124批次 |
人数和信访量增加
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