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湘阴县民宗局2015年部门决算说明
来源:湘阴县政府   2016-07-20 00:00
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   湘阴县民宗局2015年部门决算说明

 

    一、部门职能职责

民族工作职能职责:

(一)贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、政策和问题等重大课题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。

(二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责;对政府系统的民族工作进行业务指导;促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施。

(三)帮助管好、用好民族资金,办好民族企业、发展民族经济、扶持少数民族特困户脱贫致富。

(四)协同有关部门搞好民族文化、教育卫生等工作。

(五)协助有关部门搞好禁猪民族的肉食、饮食工作。

(六)联系少数民族干部,协同组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(七)指导各乡镇、民族工作部门的业务工作,加强同他们的联系。

(八)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

宗教工作职能职责:

(一)贯彻执行党的宗教工作基本方针,加强宣传教育引导,并对其实施督促检查。

(二)依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、报批;处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(三)加强宗教行政执法,严格按照国务院《宗教事务条例》和《湖南省宗教事务条例》规定,对有关违法行为实施处罚。

(四)帮助我县宗教爱国组织搞好领导班子建设,协助他们搞好选举换届和后继人才的培养教育工作。

(五)组织宗教教职人员学习政策、法律,对其进行爱国主义、社会主义教育,积极引导宗教与社会主义社会相适应,团结信教群众,积极参加经济社会建设,引导为社会和谐、富民强县作贡献。

(六)协助县属宗教团体开展国际友好往来,抵制境外宗教敌对势力的渗透。(七)向县人大、政协及妇联、青联等群众团体推荐宗教界代表人物。

(八)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2015年收入支出决算总体情况

    2015年总收入总计76.6万元,本年支出合计76.6万元,年末无结余。具体情况如下:2015年收入决算76.6万元,其中:公共财政拨款76.6万元,2015年支出决算76.6万元。

三、2015年财政拨款支出决算情况

 2015年公共财政拨款支出决算76.6万元,主要支出包括:

基本支出76.6万元,系保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、2015年“三公经费”决算情况

2015年“三公”经费支出2万元,其中公务用车运行维护费0万元,公务接待费2万元。

 

 

 

支出决算明细表(点击下载

 

 

 

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位: 湘阴县民宗局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

 

 

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

 

 

76.6

一、一般公共服务支出

76.6

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

 

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

 

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

 

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

 

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

         

 

 

76.6

         

76.6

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

 

 

年末结转和结余

 

收入总计

 

 

 

支出总计

 

 

 

 

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

单位:县民宗局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

76.6

一、一般公共服务支出

76.6

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

         

76.6

         

76.6

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:县民宗局

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

201

一般公共服务支出

10.4245

 

10.4245

 

 

20123

民族事务

10.4245

 

10.4245

 

 

2012399

其他民族事务支出

10.4245

 

10.4245

 

 

201

一般公共服务支出

12.8021

 

12.8021

 

 

20124

宗教事务

12.8021

 

12.8021

 

 

2012499

其他宗教事务支出

12.8021

 

12.8021

 

 

201

一般公共服务支出

53.3734

40.285

13.0884

 

 

20124

宗教事务

53.3734

40.285

13.0884

 

 

2012401

行政运行

53.3734

40.285

13.0884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

76.6

40.285

36.315

 

 

 

 

 

 

     2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表

单位:县民宗局

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

2

0

0

0

0

2

45/150

减少,落实八项规定,严禁铺张浪费