归档时间:2021-01-18
运管所2015决算
来源:湘阴县政府   2016-07-20 00:00
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2015年度运管所财务决算说明

 

一、基本情况:

我所属交通局下设的二级机构,共有干职工134人,在职的   116人,退休的18人,共设立了51队及所机关股室,我所共有公务用车8台,用于稽查。

二、收人情况:

财政拨款收人:629万元

三、公共预算财政拨款支出:(共计:629万元

其中:人员经费586万元:工资福利支出514万元、个人和家庭补助72万元。日常公用经费43万元:商品和服务支出43万元。

我所经费来源远远不够,还有很多未计入里面的支出,由于社保局新的缴费平台未上线,因此我单位还有职业年金预估50万元,社保33万元,共计88万元未缴纳,因此经费来源非常困难,在这种情况下我们尽量做到增收节支,在今后的工作中我们将一如既往的不断吸取经验教训,不断完善财务工作和各项制度,增加财务管理和监督,并恳请上级财政部门对我所多多关照,根据我所的实际情况增拨资金给我单位为谢!

    2015年三公经费决算说明:

2015年度三公经费预算为36万元,支出决算为36万元,未超预算,完成预算的100%,其中因公出国费用支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车购置为0台,运行维护费28万元,决算28万元,未超预算,公务接待费预算8万元,决算为8万元,未超预算,公务接待120次,接待人数920人。

全年三公经费未超预算。

 

 

 

支出决算明细表(点击下载

 

 

 

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位:湘阴县道路运输管理所

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

 

 

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

 

 

629

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

 

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

 

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

 

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

 

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

629

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

         

 

 

629

         

629

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

 

 

年末结转和结余

 

收入总计

 

 

629

支出总计

629

 

 

 

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

单位:湘阴县道路运输管理所

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

629

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

629

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

         

629

         

629

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

629

支出总计

629

 

 

 

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:湘阴运管所

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

629

586

43

 

 

小计

 

629

586

43

 

 

 

 

 

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:湘阴县道路运输管理所

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

629

586

43

 

 

小计

 

629

586

43

 

 

 

 

 

 

2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表

单位:湘阴运管所

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

36

/

8

 

28

8

120/920