2015年度运管所财务决算说明
一、基本情况:
我所属交通局下设的二级机构,共有干职工134人,在职的 116人,退休的18人,共设立了5站1队及所机关股室,我所共有公务用车8台,用于稽查。
二、收人情况:
财政拨款收人:629万元
三、公共预算财政拨款支出:(共计:629万元)
其中:人员经费586万元:工资福利支出514万元、个人和家庭补助72万元。日常公用经费43万元:商品和服务支出43万元。
我所经费来源远远不够,还有很多未计入里面的支出,由于社保局新的缴费平台未上线,因此我单位还有职业年金预估50万元,社保33万元,共计88万元未缴纳,因此经费来源非常困难,在这种情况下我们尽量做到增收节支,在今后的工作中我们将一如既往的不断吸取经验教训,不断完善财务工作和各项制度,增加财务管理和监督,并恳请上级财政部门对我所多多关照,根据我所的实际情况增拨资金给我单位为谢!
2015年三公经费决算说明:
2015年度三公经费预算为36万元,支出决算为36万元,未超预算,完成预算的100%,其中因公出国费用支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车购置为0台,运行维护费28万元,决算28万元,未超预算,公务接待费预算8万元,决算为8万元,未超预算,公务接待120次,接待人数920人。
全年三公经费未超预算。
支出决算明细表(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位:湘阴县道路运输管理所
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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629
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一、一般公共服务支出
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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629
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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629
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本 年 支 出 合 计
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629
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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629
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支出总计
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629
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位:湘阴县道路运输管理所
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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629
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一、一般公共服务支出
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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629
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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629
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本 年 支 出 合 计
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629
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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629
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支出总计
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629
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:湘阴运管所
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单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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| 206
|
科学技术支出
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| 20601
|
科学技术管理事务
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| 2010601
|
行政运行
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629
|
586
|
43
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| 小计
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629
|
586
|
43
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:湘阴县道路运输管理所
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单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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| 206
|
科学技术支出
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| 20601
|
科学技术管理事务
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| 2010601
|
行政运行
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629
|
586
|
43
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| 小计
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629
|
586
|
43
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| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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| 单位:湘阴运管所
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单位:万元
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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| 小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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| 36
|
/
|
8
|
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28
|
8
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120/920
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