归档时间:2021-01-18
统计局2015年部门决算
来源:湘阴县政府   2016-07-20 00:00
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统计局2015年部门决算说明

 

一、主要职责是:

1、贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律法规,推行统计制度和统计方法的改革,完成统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施国民经济核算制度和全县经济调查,汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门拟定重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、商业、房地产业、服务业和能源、投资、消费、价格、收入、科技、民调、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋等全县性基本统计数据。

5、组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、依法审批或者备案各部门统计调查项目,指导全县专业统计基础工作,统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8、指导全县统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全县统计教育、统计宣传工作。

9、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规划,指导全县统计信息化系统建设。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

单位人员情况

本单位2015年年末实有人数25人,其中在职人员20人,离退休人员5人,其他人员  0 人。 

2015收入支出决算总体情况

    2015年本单位收入合计230.8万元,全部为财政拨款收入。

2015年本单位支出合计230.8万元。其中:工资福利支出93.9万元,一般商品和服务支出21.9万元,项目支出115万元,主要包括用于经济普查、1%人口抽样、民调中心等工作的人员经费及开支。

四、2015年“三公经费”决算情况

   2015年“三公”经费支出21.9万元,其中公务用车运行维护费9.9万元,公务接待费12万元。

 

支出决算明细表(点击下载

 

 

 

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位:湘阴县统计局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

 

 

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

 

 

230.8

一、一般公共服务支出

227.8

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

 

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

 

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

 

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

 

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

3

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

         

 

 

230.8

         

230.8

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

 

 

年末结转和结余

 

收入总计

 

 

230.8

支出总计

230.8

 

 

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

单位:湘阴县统计局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

230.8

一、一般公共服务支出

227.8

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

3

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

         

230.8

         

230.8

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

230.8

支出总计

230.8

 

 

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:湘阴县统计局

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

230.80

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

115.80

94.40

21.40

115

 

201

一般公共服务支出

112.80

94.4

21.4

115.00

 

20105

统计信息事务

112.80

94.4

21.4

115.00

 

2010501

行政运行

94.40

94.4

 

115.00

 

2010550

  事业运行

10.00

 

10.00

 

 

2010599

  其他统计信息事务支出

8.00

 

8.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.40

 

0.40

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.40

 

0.40

 

 

211

节能环保支出

3.00

 

3.00

 

 

21199

其他节能环保支出

3.00

 

3.00

 

 

2119901

  其他节能环保支出

3.00

 

3.00

 

 

小计

行政运行

230.8

94.4

21.4

115.00

 

 

 

 

2015年度湘阴县     公共预算财政拨款支出决算表

单位:湘阴县统计局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

230.80

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

115.80

94.4

21.4

115.00

 

201

一般公共服务支出

112.80

94.4

21.4

115.00

 

20105

统计信息事务

112.80

94.4

21.4

115.00

 

2010501

行政运行

94.40

94.4

 

115

 

2010550

  事业运行

10.00

 

 

 

 

2010599

  其他统计信息事务支出

8.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.40

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.40

 

 

 

 

211

节能环保支出

3.00

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

3.00

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

3.00

 

 

115

 

合计

 

94.4

21.4

115

 

 

 

 

2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表

单位:湘阴县统计局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

合计

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

201

一般公共服务支出

21.9

 

1

0

9.9

12

140/1890

2015年我局通过严肃财经纪律、厉行节约、严控三公经费,公务接待费比上年减少2万元,下降20%;公务用车运行费比上年下降1.1万元,也降1%

20105

统计信息事务

21.9

 

1

0

9.9

12

140/1890

 

2010501

行政运行

21.9

 

1

0

9.9

12

140/1890