湘阴县疾控中心2015年部门决算说明
一、部门职能职责
(一)完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;
(二)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;
(三)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;
(四)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;
(五)指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;
(六)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;
(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计1420.61万元,本年支出合计1420.61万元:
2015年收入决算1420.61万元,其中:公共财政拨款387.76万元,其他收入1032.85万元。
2015年支出决算1420.61万元。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算1420.61万元,主要支出包括:
基本支出1420.61万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、外聘人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出15.85万元;公务用车运行维护费9.15万元;公务接待费6.7万元。
支出决算明细表(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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387.76
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一、一般公共服务支出
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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1032.85
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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1420.61
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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1420.61
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本 年 支 出 合 计
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1420.61
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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1420.61
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支出总计
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1420.61
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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387.76
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一、一般公共服务支出
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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1032.85
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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1420.61
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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1420.61
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本 年 支 出 合 计
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1420.61
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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1420.61
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支出总计
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1420.61
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:疾控中心
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单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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387.76
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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| 210
|
医疗卫生
|
364.18
|
|
364.18
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| 21003
|
基层医疗卫生机构
|
15.85
|
|
15.85
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|
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
7.73
|
|
7.73
|
|
|
| 小计
|
|
387.76
|
|
387.76
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| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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| 单位 疾控中心
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单位:万元
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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| 小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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| 15.85
|
0
|
2
|
0
|
9.15
|
6.7
|
91批次/446人
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| 与上年度增减变化原因说明:规范了接待管理,控制了接待标准
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