湘阴县投促局2015年部门决算说明
一、部门职能职责
1.组织实施全县招商引资规划和政策措施以及招商引资年度目标任务,负责全县招商引资的组织、协调、监督、统计工作,促进地方经济快速发展。
2.组织实施各类投资促进活动,为外来投资企业提供咨询和信息服务。
3.承担外来投资重大项目调度、跟踪和服务工作,具体组织实施全县重大招商项目履约工作。
4.组织实施承接产业转移和区域经济合作发展的规划和政策措施。
5.负责全县利用外资和三资企业的统计及其信息报告和发布,提供信息咨询服务,负责外经、外贸、对外合作信息化工作。
6.承担承接产业转移项目和服务的具体事务工作。
7.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计2046330元,本年支出合计2046330元。具体情况如下:
2015年收入决算2046330元。
2015年支出决算2046330元。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算2046330元,主要支出包括:
基本支出1096330元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、会议费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出950000元,系招商引资工作专项经费。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出411047元,公务用车运行维护费73047元,公务接待费338000元。
支出决算明细表(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位:湘阴县投资促进事务局
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|
单位:万元
|
| 收入
|
支出
|
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| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
204.63
|
一、一般公共服务支出
|
168.63
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
4
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
30
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
2
|
| 本 年 收 入 合 计
|
204.63
|
本 年 支 出 合 计
|
204.63
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| 收入总计
|
204.63
|
支出总计
|
204.63
|
| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
|
|||
| 单位:湘阴县投资促进事务局
|
|
|
单位:万元
|
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
204.63
|
一、一般公共服务支出
|
168.63
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
4
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
30
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
2
|
| 本 年 收 入 合 计
|
204.63
|
本 年 支 出 合 计
|
204.63
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| 收入总计
|
204.63
|
支出总计
|
204.63
|
| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
| 单位:湘阴县投资促进事务局
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 合计
|
204.63
|
人员经费
|
日常公用 经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
|
| 201
|
一般公共服务支持
|
168.63
|
52.58
|
21.05
|
95.00
|
95.00
|
| 20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
| 2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
| 20113
|
商贸事务
|
165.97
|
51.92
|
4.10
|
95.00
|
95.00
|
| 2011301
|
行政运行
|
52.24
|
48.14
|
4.10
|
|
|
| 2011308
|
招商引资
|
113.73
|
3.78
|
14.95
|
95.00
|
95.00
|
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
| 213
|
农林水支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
| 21301
|
农业
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
| 2130199
|
其他农业支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
| 214
|
交通运输支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
| 21499
|
其他交通运输支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
| 2149999
|
其他交通运输 支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
| 229
|
其他支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
| 22999
|
其他支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
| 2299901
|
其他支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
| 小计
|
|
204.63
|
52.58
|
57.05
|
95.00
|
95.00
|
| 2015年度湘阴县 公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
| 单位:湘阴县投资促进事务局
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 合计
|
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
|
| 201
|
一般公共服务支持
|
168.63
|
52.58
|
21.05
|
95.00
|
95.00
|
| 20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
| 2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
| 20113
|
商贸事务
|
165.97
|
51.92
|
4.10
|
95.00
|
95.00
|
| 2011301
|
行政运行
|
52.24
|
48.14
|
4.10
|
|
|
| 2011308
|
招商引资
|
113.73
|
3.78
|
14.95
|
95.00
|
95.00
|
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
| 213
|
农林水支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
| 21301
|
农业
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
| 2130199
|
其他农业支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
| 214
|
交通运输支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
| 21499
|
其他交通运输支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
| 2149999
|
其他交通运输支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
| 229
|
其他支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
| 22999
|
其他支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
| 2299901
|
其他支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
| 小计
|
|
204.63
|
52.58
|
57.05
|
95.00
|
95.00
|
| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
|
|
||||||
| 单位:湘阴县投资促进事务局
|
|
|
|
|
单位:万元
|
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
|
|
||||||
| 小计
|
因公出国(境)费用
|
公务车保有量(台)
|
公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
|
| 41.1
|
0
|
1
|
0
|
7.3
|
33.8
|
1000多批次 6000多人次
|
厉行节约 比上年减少几千元
|