湘阴县商务行政执法大队2015年决算说明
一、基本情况
(一)单位主要工作职责:依据法律、行政法规和部门规章,负责商贸流通重点行业和重点商品的行政执法,整顿规范市场经济秩序。
(二)人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为12人,其中:事业编制12人;现有实有人员12人,其中:在职人员12人。
二、收支预算总体情况
2015年收入总计70.44万元,2015年底资产合计232536 元,其中:现金15106元,固定资产217430元;净资产232536元,其中:固定基金217430元,事业结余15106元。
(一)基本支出70.44万元,其中:
1、工资福利支出33.65万元,主要用于人员工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等;
2、商品和服务支出31.99万元,主要用于日常公用支出;
3、其他支出4.8万元,属于上缴上级支出。
三、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出 17.41万元,公务用车运行维护费10.45万元,公务接待费6.96万元.
支出决算明细表(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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70.44
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一、一般公共服务支出
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65.64
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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4.8
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| 本 年 收 入 合 计
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70.44
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本 年 支 出 合 计
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70.44
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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70.44
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支出总计
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70.44
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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70.44
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一、一般公共服务支出
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65.64
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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4.8
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| 本 年 收 入 合 计
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70.44
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本 年 支 出 合 计
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70.44
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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70.44
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支出总计
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70.44
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:
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单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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| 201
|
一般公共服务支出
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70.44
|
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|
|
| 20113
|
商贸事务
|
70.44
|
|
|
|
|
| 2011301
|
行政运行
|
70.44
|
39.8
|
30.64
|
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:
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单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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| 201
|
一般公共服务支出
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70.44
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| 20113
|
商贸事务
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70.44
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| 2011301
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行政运行
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70.44
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39.8
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30.64
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| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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| 单位
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单位:万元
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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| 小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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| 17.41
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|
1
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10.45
|
6.96
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241/1032
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公务车运行维护费包括:燃油费5.18维修费4.77保险费0.46其他0.04
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