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中共湘阴县委宣传部部门决算
来源:湘阴县政府   2016-07-20 00:00
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中共湘阴县委宣传部部门决算说明

 

一、部门职能职责

1、制订全县宣传思想工作规划和措施,协调宣传系统各部门各单位之间的关系。

2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责引导社会舆论,对全县新闻单位实施方针、政策的指导。

4、负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产;对文体局(县新闻出版局)、县旅游局、文联、广播电视局、教育局、科技局、一中、一职专等归口单位在政治方向和方针、政策方面实施领导;对县新华书店在经营方向上予以指导。

5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全县群众性精神文明建设活动;配合县委组织部做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作,归口管理县精神文明建设指导委员会办公室。

6、负责全县对外宣传工作的协调和管理,协同有关部门开展对外宣传工作。

7、制订培训全县乡镇党委宣传委员、县直单位宣传干部和宣传系统有关领导骨干的培训规划,并组织实施,负责全县企事业单位政工干部职称评定工作。

8、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传系统的事业建设。

9、承办县委交办的其他事项。

二、2015年收入支出决算总体情况

2015年收入总计494.1711万元,本年支出合计494.1711万元,无结余,具体情况如下:

2015年收入决算494.1711万元,其中:公共财政拨款494.1711万元。

2015年支出决算494.1711万元。

三、2015年财政拨款支出决算情况

2015年公共预算财政拨款支出决算494.1711万元,主要支出包括:

基本支出494.1711万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费、外聘人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

四、2015年“三公经费”决算情况

2015年“三公”经费支出25.6863万元,其中无因公出国出境费用;公务用车购置及运行维护费16.9211万元;公务接待费8.7652万元。

 

支出决算明细表(点击下载

 

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

 

单位

       

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

 

 

金额

项目

金额

 

一、财政拨款收入

494.1711

 

 

一、一般公共服务支出

482.8439

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

 

 

二、外交支出

 

 

二、上级补助收入

 

 

 

三、国防支出

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

四、经营收入

 

 

 

五、教育支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

六、其他收入

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

11.3272

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

         

494.1711

 

 

         

494.1711

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

结余分配

 

 

年初结转和结余

 

 

 

年末结转和结余

 

 

收入总计

494.1711

 

 

支出总计

494.1711

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

 

单位:宣传部

   

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

金额

项目

金额

 

一、财政拨款收入

494.1711

一、一般公共服务支出

482.8439

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

11.3272

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

         

494.1711

         

494.1711

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

收入总计

494.1711

支出总计

494.1711

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:宣传部

     

单位:万元

   

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

 

201

一般公共服务支出

482.8439

151.3235

331.5204

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

5

 

 

 

2010301

  行政运行

 

 

5

 

 

 

20133

宣传事务

460.2479

151.3235

308.9244

 

 

 

2013301

行政运行

214.9924

130.1235

84.8689

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

 

 

18

 

 

 

2013350

事业运行

 

 

46

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

181.2555

21.2

160.0555

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

17.596

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

17.596

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

11.3272

 

 

 

20701

文化

 

 

3

 

 

 

2070109

群众文化

 

 

3

 

 

 

20705

新闻出版

 

 

4.3272

 

 

 

2070501

行政运行

 

 

4.3272

 

 

 

20799

其他文化教育与传媒支出

 

 

4

 

 

 

2079999

其他文化教育与传媒支出

 

 

4

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表

 

单位:宣传部

         

单位:万元

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

25

0

3

0

16.9211

8.7652

285/1564

根据中央八项规定,厉行节约,减少铺张浪费