湘阴县县委办2015年部门决算说明
一、部门职能职责
认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关部门制定的财务制度、规定及管理办法,结合本单位制定的内部财务规章制度,做好财务监督管理工作,保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而产生的各项支出。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计925万元,本年支出合计925万元,年末无结余。具体情况如下:2015年收入决算925万元,(其中:公共财政拨款925万元,2015年支出决算 925万元)。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算925 万元,主要支出包括:基本支出925万元,系保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出(其中:工资福利支出406万元,日常公用经费519万元)。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公经费”支出56万元,其中公务用车运行维护费:38万元,公务接待费18万元。
支出决算明细表(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位:中共湘阴县委办公室
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单位:万元
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| 收 入
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支 出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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925
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一、一般公共服务支出
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925
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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| 八、社会保障和就业支出
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| 九、医疗卫生与计划生育支出
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| 十、节能环保支出
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| 十一、城乡社区支出
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| 十二、农林水支出
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| 十三、交通运输支出
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| 十四、资源勘探信息等支出
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| 十五、商业服务业等支出
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| 十六、金融支出
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| 十七、援助其他地区支出
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| 十八、国土海洋气象等支出
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| 十九、住房保障支出
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| 二十、粮油物资储备支出
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| 二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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925
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本 年 支 出 合 计
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925
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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支出总计
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位:中共湘阴县委办公室
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单位:万元
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| 收入
|
支出
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| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
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| 一、财政拨款收入
|
925
|
一、一般公共服务支出
|
925
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
|
五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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| 八、社会保障和就业支出
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| 九、医疗卫生与计划生育支出
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| 十、节能环保支出
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| 十一、城乡社区支出
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| 十二、农林水支出
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| 十三、交通运输支出
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| 十四、资源勘探信息等支出
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| 十五、商业服务业等支出
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| 十六、金融支出
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| 十七、援助其他地区支出
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| 十八、国土海洋气象等支出
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| 十九、住房保障支出
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| 二十、粮油物资储备支出
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| 二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
|
925
|
本 年 支 出 合 计
|
925
|
| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
|
年末结转和结余
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| 收入总计
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支出总计
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| 2015年度湘阴县委办公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:中共湘阴县委办公室
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单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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| 合 计
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925
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人员经费
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日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
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| 201
|
一般公共服务支出
|
925
|
406
|
519
|
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| 20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
726
|
406
|
320
|
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| 2013101
|
行政运行
|
726
|
406
|
320
|
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| 2013199
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
|
115
|
0
|
115
|
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| 20136
|
其他共产党事务支出
|
5
|
0
|
5
|
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| 2013699
|
其他共产党事务支出
|
5
|
0
|
5
|
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| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
79
|
0
|
79
|
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| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
79
|
0
|
79
|
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| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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| 单位:中共湘阴县委办公室
|
单位:万元
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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| 小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
|
| 56
|
0
|
7
|
0
|
38
|
18
|
193/1820
|
上级单位及领导考察、学习交流增加
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