湘阴县财政局2015年部门决算编报说明
一、财政局主要职责:
根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略,编制本县中长期财政计划;参与制定本县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执行县与乡镇政府和企业间等的财政分配政策。
二、单位人员情况
本单位实有人数161人,其中在职人员132人,离退休人员29人,其他人员 0 人。
三、预算收支情况
2015年本单位预算收入1272.4万元。其中:财政拨款收入 1272.4万元。
2015年本单位预算支出1272.4万元。其中:工资福利支出784.1万元,一般商品和服务支出228.5万元,对个人和家庭补助支出209.8万元,其他资本性支出45万元,其他支出5万元。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出48.4万元,其中公务车运行维护费23.2万元,公务接待费48.4万元。
支出决算明细表(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
|
|||||
| 单位:湘阴县财政局
|
单位:万元
|
||||
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
||
| 一、财政拨款收入
|
1272.4
|
一、一般公共服务支出
|
1218.4
|
||
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
1272.4
|
二、外交支出
|
|||
| 二、上级补助收入
|
三、国防支出
|
||||
| 三、事业收入
|
四、公共安全支出
|
||||
| 四、经营收入
|
五、教育支出
|
||||
| 五、附属单位上缴收入
|
六、科学技术支出
|
||||
| 六、其他收入
|
七、文化体育与传媒支出
|
||||
| 八、社会保障和就业支出
|
|||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出
|
|||||
| 十、节能环保支出
|
|||||
| 十一、城乡社区支出
|
|||||
| 十二、农林水支出
|
|||||
| 十三、交通运输支出
|
|||||
| 十四、资源勘探信息等支出
|
|||||
| 十五、商业服务业等支出
|
|||||
| 十六、金融支出
|
|||||
| 十七、援助其他地区支出
|
|||||
| 十八、国土海洋气象等支出
|
|||||
| 十九、住房保障支出
|
|||||
| 二十、粮油物资储备支出
|
|||||
| 二十一、其他支出
|
54
|
||||
| 本 年 收 入 合 计
|
1272.4
|
本 年 支 出 合 计
|
1272.4
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
||||
| 年初结转和结余
|
年末结转和结余
|
||||
| 收入总计
|
支出总计
|
||||
| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
|
|||
| 单位:湘阴县财政局
|
单位:万元
|
||
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
1272.4
|
一、一般公共服务支出
|
1218.4
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
1272.4
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
三、国防支出
|
||
| 三、事业收入
|
四、公共安全支出
|
||
| 四、经营收入
|
五、教育支出
|
||
| 五、附属单位上缴收入
|
六、科学技术支出
|
||
| 六、其他收入
|
七、文化体育与传媒支出
|
||
| 八、社会保障和就业支出
|
|||
| 九、医疗卫生与计划生育支出
|
|||
| 十、节能环保支出
|
|||
| 十一、城乡社区支出
|
|||
| 十二、农林水支出
|
|||
| 十三、交通运输支出
|
|||
| 十四、资源勘探信息等支出
|
|||
| 十五、商业服务业等支出
|
|||
| 十六、金融支出
|
|||
| 十七、援助其他地区支出
|
|||
| 十八、国土海洋气象等支出
|
|||
| 十九、住房保障支出
|
|||
| 二十、粮油物资储备支出
|
|||
| 二十一、其他支出
|
54
|
||
| 本 年 收 入 合 计
|
1272.4
|
本 年 支 出 合 计
|
1272.4
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
||
| 年初结转和结余
|
年末结转和结余
|
||
| 收入总计
|
支出总计
|
||
| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
| 单位:
|
湘阴县财政局
|
单位:万元
|
||||
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 合计
|
1,272.40
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
1,218.40
|
731.20
|
487.2
|
||
| 20106
|
财政事务
|
1,210.50
|
723.30
|
487.2
|
||
| 2010601
|
行政运行
|
688.70
|
578.9
|
109.8
|
||
| 2010605
|
财政国库业务
|
0.20
|
0.2
|
|||
| 2010606
|
财政监察
|
10.00
|
10
|
|||
| 2010607
|
信息化建设
|
57.00
|
57
|
|||
| 2010608
|
财政委托业务支出
|
35.00
|
35
|
|||
| 2010650
|
事业运行
|
18.00
|
18
|
|||
| 2010699
|
其他财政事务支出
|
401.60
|
401.6
|
|||
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
7.90
|
7.9
|
|||
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
7.90
|
7.9
|
|||
| 229
|
其他支出
|
54.00
|
53
|
1.00
|
||
| 22999
|
其他支出
|
54.00
|
53
|
1.00
|
||
| 2299901
|
其他支出
|
54.00
|
53
|
1.00
|
||
| 小计
|
1,272.4
|
784.2
|
488.2
|
|||
| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
|
|||||||
| 单位:湘阴县财政局
|
单位:万元
|
||||||
| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
|
|||||||
| 小计
|
因公出国(境)费用
|
公务车保有量(台)
|
公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
|
| 71.6
|
5
|
23.2
|
48.4
|
690/5378
|
控制接待标准和批次
|
||