归档时间:2021-01-18
湘阴县财政局2015年部门决算
来源:湘阴县政府   2016-07-20 00:00
浏览量:1 | | | |

湘阴县财政局2015年部门决算编报说明

 

一、财政局主要职责:

根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略,编制本县中长期财政计划;参与制定本县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执行县与乡镇政府和企业间等的财政分配政策。

二、单位人员情况

本单位实有人数161人,其中在职人员132人,离退休人员29人,其他人员  0 人。 

三、预算收支情况

2015年本单位预算收入1272.4万元。其中:财政拨款收入 1272.4万元。

2015年本单位预算支出1272.4万元。其中:工资福利支出784.1万元,一般商品和服务支出228.5万元,对个人和家庭补助支出209.8万元,其他资本性支出45万元,其他支出5万元。

四、2015年“三公经费”决算情况

2015年“三公”经费支出48.4万元,其中公务车运行维护费23.2万元,公务接待费48.4万元。

 

支出决算明细表(点击下载

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位:湘阴县财政局

       

单位:万元

收入

支出

项目

   

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

   

1272.4

一、一般公共服务支出

1218.4

  其中:政府性基金预算财政拨款

   

1272.4

二、外交支出

 

二、上级补助收入

     

三、国防支出

 

三、事业收入

     

四、公共安全支出

 

四、经营收入

     

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

     

六、科学技术支出

 

六、其他收入

     

七、文化体育与传媒支出

 
       

八、社会保障和就业支出

 
       

九、医疗卫生与计划生育支出

 
       

十、节能环保支出

 
       

十一、城乡社区支出

 
       

十二、农林水支出

 
       

十三、交通运输支出

 
       

十四、资源勘探信息等支出

 
       

十五、商业服务业等支出

 
       

十六、金融支出

 
       

十七、援助其他地区支出

 
       

十八、国土海洋气象等支出

 
       

十九、住房保障支出

 
       

二十、粮油物资储备支出

 
       

二十一、其他支出

54

         

   

1272.4

         

1272.4

用事业基金弥补收支差额

     

结余分配

 

年初结转和结余

     

年末结转和结余

 

收入总计

     

支出总计

 

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

单位:湘阴县财政局

   

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

1272.4

一、一般公共服务支出

1218.4

  其中:政府性基金预算财政拨款

1272.4

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 
   

八、社会保障和就业支出

 
   

九、医疗卫生与计划生育支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

54

         

1272.4

         

1272.4

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:

湘阴县财政局

   

单位:万元

   

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,272.40

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

201

一般公共服务支出

1,218.40

731.20

487.2

   

20106

  财政事务

1,210.50

723.30

487.2

   

2010601

行政运行

688.70

578.9

109.8

   

2010605

财政国库业务

0.20

0.2

     

2010606

财政监察

10.00

 

10

   

2010607

信息化建设

57.00

 

57

   

2010608

财政委托业务支出

35.00

 

35

   

2010650

事业运行

18.00

18

     

2010699

其他财政事务支出

401.60

401.6

     

20199

其他一般公共服务支出

7.90

7.9

     

2019999

其他一般公共服务支出

7.90

7.9

     

229

其他支出

54.00

53

1.00

   

22999

  其他支出

54.00

53

1.00

   

2299901

其他支出

54.00

53

1.00

   
             
             
             
             
             
             
             
             

小计

 

1,272.4

784.2

488.2

   

 

2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表

单位:湘阴县财政局

         

单位:万元

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

71.6

 

5

 

23.2

48.4

690/5378

控制接待标准和批次