湖南省湘阴县广播电视局2015年部门决算说明
一、部门职能职责
宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规,把握好舆论导向,检查监督广播电视的宣传工作。
制定全县广播电视事业发展规划并组织实施。管理全县广播电视事业建设,负责广播电视频道的规划。
制定全县广播电视覆盖有关技术规划并组织实施。
依法对全县广播电视设施及覆盖网络进行保护,确保广播电视节目的安全播出。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计1636.25万元,本年支出合计1636.25万元,具体情况如下:
2015年收入决算1636.25万元,其中:公共财政拨款1397.21万元,纳入专户管理的非税收入拨款239.04万元
2015年支出决算1636.25万元。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算1397.21万元,主要支出包括:
(1)基本支出1121.08万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置及维护等日常公用经费。
(2)项目支出276.13万元。主要用于广播电视管网建设;广播电视“户户通”(实事工程)建设;中一、中七电视节目发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护以及电视台节目制作播出耗材等。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出62.9万元, 其中公务用车购置费32.6万元,主要是购置了两台特殊业务用车(一台电视直播转播车和一台广播电视“村村响”工程维修维护车);公务车运行维护费18万元;公务接待费12.3万元,比预算减少0.7万元,降低5.4%。
支出决算明细表(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
|
|||||
| 单位 湘阴县广播电视局
|
单位:万元
|
||||
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
||
| 一、财政拨款收入
|
1397.21
|
一、一般公共服务支出
|
24.64
|
||
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
二、外交支出
|
||||
| 二、上级补助收入
|
三、国防支出
|
||||
| 三、事业收入
|
239.04
|
四、公共安全支出
|
|||
| 四、经营收入
|
五、教育支出
|
100.51
|
|||
| 五、附属单位上缴收入
|
六、科学技术支出
|
||||
| 六、其他收入
|
七、文化体育与传媒支出
|
1424.1
|
|||
| 八、社会保障和就业支出
|
|||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出
|
|||||
| 十、节能环保支出
|
|||||
| 十一、城乡社区支出
|
80
|
||||
| 十二、农林水支出
|
3
|
||||
| 十三、交通运输支出
|
|||||
| 十四、资源勘探信息等支出
|
|||||
| 十五、商业服务业等支出
|
|||||
| 十六、金融支出
|
|||||
| 十七、援助其他地区支出
|
|||||
| 十八、国土海洋气象等支出
|
|||||
| 十九、住房保障支出
|
|||||
| 二十、粮油物资储备支出
|
|||||
| 二十一、其他支出
|
4
|
||||
| 本 年 收 入 合 计
|
1636.25
|
本 年 支 出 合 计
|
1636.25
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
||||
| 年初结转和结余
|
年末结转和结余
|
||||
| 收入总计
|
支出总计
|
||||
| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
|
|||
| 单位 湘阴县广播电视局
|
单位:万元
|
||
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
1397.21
|
一、一般公共服务支出
|
24.64
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
二、外交支出
|
||
| 二、上级补助收入
|
三、国防支出
|
||
| 三、事业收入
|
四、公共安全支出
|
||
| 四、经营收入
|
五、教育支出
|
100.51
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
六、科学技术支出
|
||
| 六、其他收入
|
七、文化体育与传媒支出
|
1185.06
|
|
| 八、社会保障和就业支出
|
|||
| 九、医疗卫生与计划生育支出
|
|||
| 十、节能环保支出
|
|||
| 十一、城乡社区支出
|
80
|
||
| 十二、农林水支出
|
3
|
||
| 十三、交通运输支出
|
|||
| 十四、资源勘探信息等支出
|
|||
| 十五、商业服务业等支出
|
|||
| 十六、金融支出
|
|||
| 十七、援助其他地区支出
|
|||
| 十八、国土海洋气象等支出
|
|||
| 十九、住房保障支出
|
|||
| 二十、粮油物资储备支出
|
|||
| 二十一、其他支出
|
4
|
||
| 本 年 收 入 合 计
|
1397.21
|
本 年 支 出 合 计
|
1397.21
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
||
| 年初结转和结余
|
年末结转和结余
|
||
| 收入总计
|
支出总计
|
||
| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
| 单位:湘阴县广播电视局
|
单位:万元
|
|||||
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 合计
|
1,397.21
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
|
| 201
|
一般公共服务
|
24.64
|
20.00
|
4.64
|
||
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
24.64
|
20.00
|
4.64
|
||
| 205
|
教育支出
|
100.51
|
100.51
|
|||
| 2050599
|
其他广播电视教育支出
|
100.51
|
100.51
|
|||
| 207
|
文化体育与传媒支出
|
1,185.06
|
794.20
|
206.37
|
184.49
|
|
| 20701
|
文化
|
55.48
|
55.48
|
|||
| 2070101
|
行政运行
|
55.48
|
55.48
|
|||
| 20704
|
广播影视
|
1,129.58
|
738.72
|
206.37
|
184.49
|
|
| 2070401
|
行政运行
|
653.70
|
636.00
|
17.7
|
||
| 2070404
|
广播
|
30.00
|
30.00
|
|||
| 2070499
|
其他广播电视支出
|
445.88
|
102.72
|
198.67
|
154.49
|
|
| 212
|
城乡社区支出
|
80.00
|
80.00
|
|||
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
80.00
|
80
|
|||
| 213
|
农林水支出
|
3.00
|
3
|
|||
| 2139999
|
其他农林水支出
|
3.00
|
3
|
|||
| 229
|
其他支出
|
4.00
|
4
|
|||
| 2299901
|
其他支出
|
4.00
|
4
|
|||
| 小计
|
1397.21
|
914.71
|
206.37
|
276.13
|
||
| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
|
|||||||
| 单位 湘阴县广播电视局
|
单位:万元
|
||||||
| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
|
|||||||
| 小计
|
因公出国(境)费用
|
公务车保有量(台)
|
公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
|
| 62.9
|
0
|
5
|
32.6
|
18
|
12.3
|
156/1643
|
购置2台特殊业务用车
|