湘阴县老干局2015年部门决算说明
一、部门职能职责
中共湘阴县委老干部局主要职责包括:
1.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定;向上级报告全县老干部工作情况,并提出意见和建议;协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。
2.指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定,并对具体执行情况进行督促、检查。
3.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题,并协调有关部门提出解决办法。
4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。
5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,以及老干部工作的重要意义;引导老干部在新形势下发挥作用;总结老干部工作经验,表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。
6.组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观湘阴建设成就等活动。
7.处理老干部来信来访;报告老干部工作信息;负责异地安置的老干部的服务和管理工作。
8.抓好本县老干部工作队伍的自身建设。
9.负责局管老干部的服务管理工作;按照有关规定接待外地来访老干部和有关人员。
10.承办上级和上级有关部门交办的其他事项。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计497.03万元,本年支出合计497.03万元,年末无结余。具体情况如下:
2015年收入决算497.03万元均公共财政拨款。
2015年支出决算497.03 万元。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2014年公共预算财政拨款支出决算497.03万元,主要支出包括:
基本支出497.03万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公经费”支出11.02万元,其中因公出国费用0万元;公务用车购置及运行维护费 4.6万元;公务接待费6.42万元。
支出决算明细表(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位:湘阴县老干局
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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497.03
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一、一般公共服务支出
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468.03
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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20
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
|
9
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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497.03
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本 年 支 出 合 计
|
497.03
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
|
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| 收入总计
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497.03
|
支出总计
|
497.03
|
| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位:湘阴县老干局
|
单位:万元
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| 收入
|
支出
|
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| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
497.03
|
一、一般公共服务支出
|
468.03
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
20
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
9
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
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|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
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|
|
|
|
十二、农林水支出
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|
|
十三、交通运输支出
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|
|
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|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
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十五、商业服务业等支出
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|
十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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|
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十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
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|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
497.03
|
本 年 支 出 合 计
|
497.03
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| 收入总计
|
497.03
|
支出总计
|
497.03
|
| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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||||||
| 单位:湘阴县老干局
|
单位:万元
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| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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| 人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
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| 合计
|
497.03
|
162.87
|
334.16
|
无
|
无
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
468.03
|
162.87
|
305.16
|
|
|
| 20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事物
|
284.86
|
134.44
|
150.42
|
|
|
| 2010301
|
行政运行
|
284.86
|
134.44
|
150.42
|
|
|
| 20136
|
其他共产党事物支出
|
136.27
|
0
|
136.27
|
|
|
| 2013699
|
其他共产党事物支出
|
136.27
|
0
|
136.27
|
|
|
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
46.9
|
28.43
|
18.47
|
|
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
46.9
|
28.43
|
18.47
|
|
|
| 205
|
教育支出
|
20
|
0
|
20
|
|
|
| 20509
|
教育费附加安排的支出
|
20
|
0
|
20
|
|
|
| 2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
20
|
0
|
20
|
|
|
| 207
|
文化体育与传媒支出
|
9
|
0
|
9
|
|
|
| 20701
|
文化
|
9
|
0
|
9
|
|
|
| 2070199
|
其他文化支出
|
9
|
0
|
9
|
|
|
| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
|
|||||||
| 单位:湘阴县老干局
|
单位:万元
|
||||||
| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
|
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||||||
| 小计
|
因公出国(境)费用
|
公务车保有量(台)
|
公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
|
| 11.02
|
0
|
1
|
0
|
4.6
|
6.42
|
112/1021
|
节约开支
|