归档时间:2021-01-18
湘阴县湘阴宾馆2015年部门决算
来源:湘阴县政府   2016-07-20 00:00
浏览量:1 | | | |

湘阴县湘阴宾馆2015年部门决算说明

部门职能职责

负责联系和完成县委、县政府交办的各项接待任务,开拓市场达到各项经济指标,以保证县委、县政府的宾客、会议和接待工作顺利进行。

2015年收入支出决算总体情况

2015年收入总计272.8万元,本年支出合计272.8万元,年末无结余。具体情况如下:2015年收入决算272.8万元,其中:公共财政拨款272.8万元,2015年支出决算272.8万元。

2015年财政拨款支出决算情况

2015年公共预算财政拨款支出决算272.8万元,主要支出包括:

(1)基本支出272.8万元,系保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公等日常公用经费。

 

支出决算明细表(点击下载

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位:湘阴县湘阴宾馆

       

单位:万元

收入

支出

项目

 

 

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

 

 

272.8

一、一般公共服务支出

272.8

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

 

 

二、外交支出

 

   二、上级补助收入

 

 

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

 

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

 

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

         

 

 

272.8

         

272.8

用事业基金弥补收支差额

 

 

0

结余分配

0

年初结转和结余

 

 

0

年末结转和结余

0

收入总计

 

 

272.8

支出总计

272.8

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

单位:湘阴县湘阴宾馆

   

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

272.8

一、一般公共服务支出

272.8

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

         

272.8

         

272.8

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

年末结转和结余

0

收入总计

272.8

支出总计

272.8

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:湘阴县湘阴宾馆

     

单位:万元

   

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

272.80

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

272.8

253.5

19.3