湘阴县南泉管理办公室2015年部门决算说明
一、部门职能职责:
根据授权,负责县茶场的管理、协调和服务。
二、2015年收支出决算总体情况
2015年收入总计72.2万元,本年支出总计72.2万元。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政支出决算72.2万元,主要支出如下:
1、基本支出42.2万元,系用于南泉办的日常运转、完成日常协调工作的各项支出,包括用于在职干职工的基本工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金等人员经费、临时用工人员的工资、办公费、水电开支、办公设备的维修维护等日常公用经费。
项目支出30万元,主要用于茶场茶园生产发展。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公经费”支出3万元,公务接待费用3万元。
支出决算明细表(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位:南泉管理办公室
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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72.2
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一、一般公共服务支出
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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72.2
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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72.2
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本 年 支 出 合 计
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72.2
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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72.2
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支出总计
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72.2
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位:南泉管理办公室
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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72.2
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一、一般公共服务支出
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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72.2
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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72.2
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本 年 支 出 合 计
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72.2
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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72.2
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支出总计
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72.2
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:南泉办
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单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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| 201
|
一般公共服务
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|
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| 20199
|
其他一般公共服务
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| 2019999
|
其他一般公共服务
|
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|
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| 213
|
农林水支出
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72.2
|
39.8
|
2.4
|
30
|
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| 21301
|
农业
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|
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| 2130101
|
行政运行
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| 2130124
|
农业组织化与产业化经营
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| 2130199
|
其他农业支出
|
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|
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|
|
| 229
|
其他支出
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|
|
|
|
|
| 22999
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
| 2299901
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 小计
|
|
72.2
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39.8
|
2.4
|
30
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| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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| 单位:南泉管理办公室
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单位:万元
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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| 小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
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| 3
|
|
|
|
|
3
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61次620人
|
3次18人
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