湘阴县编委办2015年部门决算说明
一、部门主要职能职责
贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规,拟订全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关政策,统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的编制工作等。
二2015年收支决算总体情况
2015年收入总计173万元,其中:经费拨款105万元,上年度结转68万元。
相应安排支出预算163元,(一)基本支出128万元;(二)项目支出:35万元。其中:一般公共服务16万元,科学技术11万元,教育2万元,会议费3.4万元,接待费2.6万元等。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公开预算财政拨款支出决算163万元,主要支出包括:在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及专项工作开支。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出11.6万元,其中公务用车运行维护费7.2万元,公务接待费4.4万元。
支出决算明细表(点击下载)
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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105
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一、一般公共服务支出
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155
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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8
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| 本 年 收 入 合 计
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105
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本 年 支 出 合 计
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163
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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68
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年末结转和结余
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| 收入总计
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173
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支出总计
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10
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位
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单位:万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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105
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一、一般公共服务支出
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155
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| 其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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8
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| 本 年 收 入 合 计
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105
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本 年 支 出 合 计
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163
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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68
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年末结转和结余
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10
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| 收入总计
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173
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支出总计
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173
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:
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单位:万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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| 201
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一般公共服务支出
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| 20131
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党委办公厅及相关机构事务支出
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|
|
|
|
|
| 201301
|
行政运行
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163
|
42.7
|
85.3
|
35
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| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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| 单位
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单位:万元
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| “三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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| 小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
|
公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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| 11.6
|
0
|
1
|
1
|
7.2
|
4.4
|
188/780
|
按照紧缩开支、厉行节约原则,三公经费与上年度缩减
|