|
目录
第一部分 湘阴县妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县妇幼保健院2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 湘阴县妇幼保健院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第一部分
湘阴县妇幼保健院单位概况
一、 部门职责
按照中共湘阴县委机构编制委员会办公室湘阴县事业单位登记管理局《关于湘阴县卫生和计划生育局下属事业单位及群团组织机构设置的通知》(湘阴编办发〔2015〕5号)和有关文件精神,湘阴县妇幼保健院主要职责包括:
1、承担辖县内妇女保健和妇女常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、围产保健和助产技术服务、出生缺陷防治服务、妇幼保健信息管理与服务质量监测等工作;
2、落实妇幼重大公共卫生服务项目和国家免费孕前优生健康检查等计划生育技术服务项目;
3、受卫生计生行政部门委托,承担辖县内妇幼保健服务业务管理、培训和技术支持工作;
4、承担县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湘阴县妇幼保健院内设机构包括:业务部门7个、辅助科室8个、职能科室8个。
(二)决算单位构成。湘阴县妇幼保健院2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湘阴县妇幼保健院单位本级
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门:湘阴县妇幼保健院
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1845.45
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
3702.89
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
九、卫生健康支出
|
20
|
6026.17
|
|
八、其他收入
|
8
|
477.83
|
|
21
|
|
|
|
9
|
|
|
22
|
|
|
本年收入合计
|
10
|
6026.17
|
本年支出合计
|
23
|
6026.17
|
|
使用非财政拨款结余
|
11
|
|
结余分配
|
24
|
|
|
年初结转和结余
|
12
|
|
年末结转和结余
|
25
|
|
|
总计
|
13
|
6026.17
|
总计
|
26
|
6026.17
|
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门:湘阴县妇幼保健院
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
6026.17
|
1845.45
|
|
3702.89
|
|
|
477.83
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
6026.17
|
1845.45
|
|
3702.89
|
|
|
477.83
|
|
|
21002
|
公立医院
|
5688.75
|
1508.03
|
|
3702.89
|
|
|
477.83
|
|
|
2100206
|
妇幼保健医院
|
5688.75
|
1508.03
|
|
3702.89
|
|
|
477.83
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
337.42
|
337.42
|
|
|
|
|
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生服务
|
337.42
|
337.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门:
|
|
湘阴县妇幼保健院
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
6026.17
|
5688.75
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
6026.17
|
5688.75
|
|
|
|
|
|
|
21002
|
公立医院
|
5688.75
|
5688.75
|
|
|
|
|
|
|
2100206
|
妇幼保健医院
|
5688.75
|
5688.75
|
|
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
337.42
|
|
337.42
|
|
|
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生服务
|
337.42
|
|
337.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门:湘阴县妇幼保健院
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1845.45
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
九、卫生健康支出
|
21
|
1845.45
|
1845.45
|
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
1845.45
|
本年支出合计
|
23
|
1845.45
|
1845.45
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
总计
|
14
|
1845.45
|
总计
|
28
|
1845.45
|
1845.45
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湘阴县妇幼保健院
公开05表
单位:万元
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
1845.45
|
1508.03
|
337.42
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1845.45
|
1508.03
|
337.42
|
|
|
21002
|
公立医院
|
1508.03
|
1508.03
|
|
|
|
2100206
|
妇幼保健医院
|
1508.03
|
1508.03
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
337.42
|
|
337.42
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生服务
|
337.42
|
|
337.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:湘阴县妇幼保健院
公开06表
单位:万元
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
1390.02 1390.02
|
302
|
商品和服务支出
|
118.01 1111108.01118.01
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
732.51
|
30201
|
办公费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
342.51
|
30205
|
水费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
136.11
|
30206
|
电费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
63.8
|
30207
|
邮电费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
11.37 111111.3711.37
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
13.01
|
30211
|
差旅费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
102.08
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
30215
|
会议费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30218
|
专用材料费
|
106.64
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1390.02
|
公用经费合计
|
118.01
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:公开07表
单位:万元
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 湘阴县妇幼保健院
公开08表
单位:万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
|
部门:
|
|
湘阴县妇幼保健院
|
|
|
单位:万元
|
|
|
项 目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6026.17万元,支出总计6026.17万元。与上年相比,增加949.86万元,增长18.71%,主要是因为医疗收入的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6026.17万元,其中:财政拨款收入1845.45万元,占30.62%;;事业收入3702.89万元,占61.45%;其他收入477.83万元,占7.93%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6026.17万元,其中:基本支出5688.75万元,占94.4%;项目支出337.42万元,占5.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1845.45万元,支出总计1845.45万元,与上年相比,增加299.25万元,增长19.35%,主要是因为人员经费的增加和医院能力建设项目的开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1845.45万元,占本年支出合计的30.62%,与上年相比,财政拨款支出增加299.25万元,增长19.35%,主要是因为人员经费的增加和医院能力建设项目的开展。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1845.45万元,主要用于以下方面:工资福利支出1390.02万元,占75.32%;商品服务支出118.01万元,占24.68%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1508.03万元,其中:人员经费1390.02万元,占基本支出的92.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、单位基本养老保险、职业年金、其他社保费、住房公积金;公用经费118.01万元,占基本支出的7.83%,主要包括专业材料费和信息网络及软件购置更新。
|