政府信息公开

静河镇2018年部门决算公开

来源: 湘阴县静河镇 发布时间: 2019-09-25 09:53 浏览次数: 1

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第一部分静河镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  静河镇单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  静河镇单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  静河镇单位概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定,执行本区域的经济和社会发展计划、预算,负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务;推进社会主义新农村建设,营造社会经济发展环境,保护国有资产、集体财产,维护各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置

1.党政办公室(法制办公室)

主要职责:负责本镇党委、政府有关文件的起草工作,负责人大、纪委(监察)、人民武装部、组织、宣传、统战、机构编制、档案、工会、团委、妇联、保密等工作;承办党委、政府各类会议的各项准备及会议决定事项的督办、检查及反馈工作。

2.经济发展办公室(财政管理办公室)

主要职责:负责经济发展、统计、审计等工作;承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、农业、林业、水利、移民等经济管理工作。

3.社会事务管理办公室(国土规划建设环保办公室)

主要职责:承担人力社保、民政、文教、科技、体育、广播电视、民族、宗教、老龄、残联等工作;负责综合管理国土资源村镇规划和建设、环境保护等工作。

4.社会管理综合治理办公室(群众工作办公室、信访办公室)

主要职责:负责政法、社会管理综合治理等工作;配合司法部门做好法制宣传和普法教育工作;负责接待和处理本辖区内群众的来信来访工作。

5.安全生产监督管理办公室

主要职责:负责贯彻执行安全生产法律、法规等工作;负责辖区内安全生产监督检查工作;受委托开展相关安全生产执法工作。

6.卫生和计划生育办公室

主要职责:承担医疗卫生、计划生育与人口管理等工作。

7.综合行政执法办公室(综合行政执法队)

主要职责:在镇区域内行使下放权限的行政处罚及与之相关的监督检查职能。

镇人民代表大会、纪委(监察)、政法委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置和挂牌,其工作职责由镇党政机构承担。

第二部分  静河镇单位2018年度部门决算表

第三部分  静河镇单位2018年度部门决算情况说明

三、部门收支总体情况

决算总收入961.46万元,其中:经费拨款961.46万元。

决算总支出961.46万元,其中:人员经费支出346.74万元,日常公用经费支出168.61万元;基本建设类项目支出431.11万元;行政事业类项目支出15万元。

四、一般公共预算拨款支出决算

2018年一般公共预算拨款支出决算为961.46万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含一般公共服务支出164.54;公共安全支出6万元;教育支出1.7万元;社会保障和就业支出70.15万元;医疗卫生与计划生育支出38万元;节能环保支出68.87万元;城乡社区支出14.31万元;农林水支出515.52万元;交通运输支出14.43万元;商业服务业等支出19.7万元;国土海洋气象等支出22.24万元;其他支出26万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款164.54万元。

2、“三公”经费决算

2018年“三公”经费决算数为5.85万元,其中,公务接待费0.85万元,公务用车购置及运行费5万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.02万元,主要是厉行节约,进一步压缩了三公经费。

3、政府采购情况

2018年我乡政府采购决算总额10万元,其中,政府采购货物决算10万元,政府采购服务决算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本系统车改完成后共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。

2018年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

5、绩效目标情况说明

2018年本部门整体支出绩效目标961.46万元,其中:人员经费支出346.74万元,日常公用经费支出168.61万元;基本建设类项目支出431.11万元;行政事业类项目支出15万元。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、决算公开表格

1:g01收入支出决算总表

2:g02收入决算表

3:g03支出决算表

4:g04财政拨款收入支出决算总表

5:g05一般公共预算财政拨款支出决算表

6:g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:g07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8:g08政府性基金预算财政拨款支出决算表

2018年度市直部门决算公开表样静河.xls