一、部门职能职责
1、行使中共湘阴县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权,对全县青年社团组织进行指导和管理。
2、贯彻落实青少年工作方针、政策,参与置制订青少年事业发展规划,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
3、参与有关青少年事务的法律、法规的制订和实施。,协助中共湘阴县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策,开展各种有益的活动;研究青少年违法犯罪问题,协同相关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。
5、协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
6、在全县经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。
7、会同有关部门负责青少年外事工作和县外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我局无内设机构
三、部门收支概况
预算总收入75.96万元。其中:经费拨款75.96万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。
预算总支出75.96万元。其中:基本支出40.96万元(工资福利支出29.32万元,一般商品和服务支出10.00万元,对个人和家庭补助支出1.64万元)主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出35.00万元, 纳入部门预算的非税支出0万元。
预算内专项经费35.00万元。安排如下:
1、县团委专项工作经费3万元;
2、乡镇团委专项工作经费32万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费预算1.85万元。其中,公务接待费1.85万元,因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元,比上年预算减少4.78万元,降低72%。因实施公务用车制度改革,公务用车数量减少,运行费随之降低,预算比上年减少4.68万元,降低100%。
2.2017年机关运行经费预算6.5万元。是保障部门正常运转、完成日常工作任务的支出经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。